同学,能具体说下你的问题
2018给给客户开具了一张金额为3万的增值税普票,2020年应客户要求退还其中1万款项,请问退回的这1万可以开具红字发票吗?蓝字发票金额3万,对应的红字发票只有1万怎么操作呢?
客户打给我们3万订货的,我们缺货1万,退给客户1万,可以直接开2万的发票给客户吗,之前没开票
你好,我想咨询一下。之前给客户开过发票了,之后客户给我们退回了发票,发票客户也没有认证。我开了个红字发票。我想问的是,我做完红字发票分录后,后面都附的原件,包含我的红字发票三联和之前给客户的抵扣联和发票联吗?谢谢你了
1、10月28号开的发票给客户,11月初客户退发票回来了(客户还没有认证发票) 2、我还没有开红字发票,就先开一张正确的发票给客户(这个应该没有问题吧) 3、如果我开好红字发票是不是也要给2联红字发票给客户呢??(还是不用给客户呢)
老师,我公司10月开具增值税专用发票3万,12月客户有退货1314元,这退货客户说开红字发票,客户之前的3万的票还没有认证,可以开1314的红字发票吗
自己账号之间转款,一个转出了,但另外一个下月才到账,分录是?
有要加工和可以直销的商品,那发生的厂房水电、租金、工资等,要怎样处理
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,我公司10月开具增值税专用发票3万,12月客户有退货1314元,这退货客户说开红字发票,客户之前的3万的票还没有认证,可以开1314的红字发票吗
你是说部分开红字是吗,是可以的