你好; 你正常满勤的话; 是的; 计入 生产成本- 工资 和 公积金 - 社保 里面去; 分摊到 产品成本去

4月份因为疫情原因,车间人员只上班6天,生产了8种产品,我要计提社保公积金工资,这个产品成本怎么分摊,如果全额制造费用生产成本分摊的话产品成本很高,我只算6天的生产成本,制造费分摊,全月金额减去分摊的剩余的金额还是继续制造费用,生产成本中吗
【例题·不定项选择题】甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%,每月月初发放上月工资,2021年12月1日,“应付职工薪酬”科目贷方余额为33万元。该企业2021年12月发生职工薪酬业务如下:(1)5日,结算上月应付职工薪酬33万元。其中代扣代缴的职工个人所得税1.5万元。代扣为职工垫付的房租0.5万元。实际发放职工薪酬31万元。(2)31日,企业以其生产的M产品作为非货币性福利发放给车间生产人员。该批产品不含税的市场售价为50万元实际生产成本为40万元。(3)31日,对本月职工工资分配的结果如下:车间生产人员14万元,车间管理人员5万元,企业行政管理人员2万元,专设销售机构人员9万元。(4)31日,企业计提本月基本养老保险费、基本医疗保险费等社会保险费共计17.7万元。计提本月住房公积金8.85万元。要求:根据上述材料,不考虑其他因素,分析回答下列问题。(答案中的金额单位用万元表示)会计分录怎么写
假设金麓公司2022年6月初投产甲和乙两种产品,6月份生产两种产品发生了如下费用,月底两种产品全部生产完工并验收入库,请编制相应的会计分录。(1)材料仓库汇总本月发出的原材料,其中生产甲产品领料48000元,生产乙产品领料20000元,车间一般性消耗领料5200元,行政管理部门领料6800元,合计80000元。(2)根据考勤和产量记录计算分配本月工资,其中甲产品生产工人工资24000元,乙产品生产工人工资16000元,车间管理人员工资5000元,工厂行政管理人员工资8400元,本月应付职工工资合计53400元。(3)计提本月各部门职工的社会保险费和住房公积金,其中计提基数为各部门职工的现付工资,计是比例为养老保险16%、医疗保险8%、失业保险0.7%、工伤保险1%、住房公积金10%。(4)计提本月各部门职工的福利费、工会经费和职工教育经费,其中计提基数为各部门职工的应付工资,计提比例为福利费5%、工会经费2%,职工教育经费8%。(5)从本月各部门职工的应付工资中扣除社会保险费、住房公积金、个人所得税等代扣代缴项日,其中养老保险、医疗保
3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;11.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;12.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;13.以银行存款缴纳职工个人所得税150元
3.向银行借入500000元,期限6个月,年利率6%的借款存入银行。4.月末预提上述短期借款利息。5.以银行存款支付基本生产车间设备日常修理费5000元。6.以银行存款支付广告费100000元。7.销售甲产品一批,标价200000元,由于是成批销售,给予客户10%的商业折扣。并开具了增值税专用发票,款项尚未收回。该批商品实际成本为150000元。8.销售一批原材料,增值税专用发票注明价款800000元。款项收到并存入银行。该批材料的实际成本为590000元。9.本月应交增值税50000元,分别按7%、3%计算应交城市维护建设税和教育费附加。10.月末分配本月应付职工薪酬1295000元,其中生产A产品工人工资为400000元,生产B产品工人工资为300000元,车间管理人员工资为200000元,销售人员工资为200000,企业行政管理人195000元;11.按实发金额997000元委托银行代发本月职工工资;12.发放工资时代扣个人负担的社会保险费142450元,住房公积金155400元,个人所得税150元;13.以银行存款缴纳职工个人所得税150元
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么
收入的钱比实际应收多 这个金额该怎么记账啊
但是我们员工上六天班,正常企业缴纳社保公积金,只是工资按照6天工资发的,那我这个社保公积金计提还是按照正常的车间主管多少人,生产人员多少人计提社保,公积金吗,和平常满勤一样计提吗,而不是因为疫情原因没有上班,一部分计提到管理费用,
你好 ; 按照你车间工人 以及车间主管 的工资和公积金 以及社保部分来做分摊下; 如果你 全部一起做全月的 金额; 怕你 产品成本虚高的
如果我们一个月车间主管社保和车间人员社保公积金达到4万多,一个月上6天班就生产8个产品如果我按照正常分摊到生产成本,制造费用,那么分摊到产品成本上就高了
你的意思是生产和车间主管人员社保公积金一部分分摊到生产成本,制造费用,一部分分摊到管理费用吗
你好 1; 是的; 就是会虚高 ; 你 分摊一部分到管理费用去 ;如果 确实是 生产的 产少