同学你好 超过三百万了是全额25%

现在企业所得税税率是,应纳税所得额100万内2.5%,100-300万内是6.25%,超过300万是多少
请问老师,这样计算是否正确 新政策申报企业所得税,利润总额在: 100万以内按2.5% 100万-300万,超过部分按5% 300万以上,超过部分按25%
小型微利企业利润100万以内的,税率2.5% 利润,100万到300万之间的,税率5%, 超过300万的,全额按照25%缴纳
老师,小微企业的所得税,100万以内按2.5%,100-300万的按5%,超过100万的部分是不是分段算,假如是200万,是不是100*2.5%+100*5%,如果超过300万了就直接是25%了
老师好 小微企业所得税的实际税率是 应纳税所得额 小于100万 2.5% 应纳税所得额在100万-300万之间 5% 应纳税所得额 超过300万 25% 老师这样对吗
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
那100-300万之间是5%吗
同学你好 对的 不超300万的话100-300的部分是5%
就是说 如果利润101万,所得税是100万*2.5%+1万*5%;如果利润是301万,所得税就是301万*25%对吗?
同学你好 对的 就是这样的
好的 谢谢老师!
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