你好 这个是用间接法的,营业成本(主营,其他业务成本)+进项税(去掉转出额)+应付账款(期初-期末)+预付账款(期末-期初)+存货本月发生额-当期列入制造费用,生产成本的职工薪酬-计入生产成本和制造费用的折旧,摊销。

老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
现金流量表某公司本年发生如下与经营活动现金流出有关的经济业务:(1)利润表中“营业成本”项目的金额为5000万元;(2)“应交税费--应交增值税(进项税额)”为850万元;(3)资产负债表中,“应付票据”的期初余额为30万元,期末余额为20万元;(4)“应付账款”账户的期初余额为65万元,期末余额为80万元;(5)资产负债表中,“预付账款”的期初余额为10万元,期末余额为16万元;(6)本期用一台设备抵偿前欠货款350万元。要求:计算购买商品、接受劳务支付的现金。
甲公司2020年度利润表和资产负债表相关资 料如下: 利润表相关资料如下:营业收入1250000元,营 业成本750000元,财务费用中支付应收票据贴现 利息20000元,信用减值损失中计提坏账准备900 元; 资产负债表有关项目的明细资料如下:应收账款 期初余额299100元、期末余额598200元,应收 票据期初余额246000元、期末余额66000元,存 货期初余额2580000元、期末余额2484700元, 应付账款期初余额953800元、期末余额953800 元,应付票据期初余额200000元、期末余额 100000元,预付账款期初余额100000元、期末余额100000元,存货中生产成本、制造费用的组 成:职工薪酬324900元、折旧费用80000元,应 交税费中增值税进项税额42466元、增值税销项 税额212500元。 根据以上资料,分析计算现金流量表中: (1)销 售商品、提供劳务收到的现金;(2)购买商品、 接受劳务支付的现金。
恒远公司主要生产甲产品,产品销售单价为450元/件,生产该产品发生的成本资料如下:单位产品材料成本140元,人工成本85元,变动制造费用为35元;每年发生的固定性制造费用总额均为4800000元,固定配送及管理费用为450000元。存货按先进先出法计价,最近两年的产销量如下表: 资料 第一年 第二年 期初存货量 0 15000 本期生产量 80000 100000 本期销货量 65000 105000 期末存货量 15000 10000 要求: (1)分析说明企业决策分析中偏好变动成本法的理由。 (2)分别按完全成本法和变动成本法计算各年的产品单位成本。 (3)分别用完全成本法与变动成本法编制第二年的利润表。
商贸公司 现金流量表 购买商品支出 可以用利润表里的生产成本*存货期末-期初*(1+13%)那么制造企业这个怎么算
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
请问小规模纳税人享受的2%的增值税减免需要进行账务处理吗?今天将其转入营业外收入,财务经理说不需要转,请问到底需要转吗