同学,你好 借:库存现金 贷:待处理财产损溢

(1)2022年1月31日,现金盘点短缺100元,原材料盘盘盈350元。(2)经过调查发现,现金短缺是出纳人员保管不善,原材料盘盈是计量问题,上报批准处理。会计分录
经批准上月未查明原因的现金长款1000元。因保管不当导致材料变质500管理不善发生固定资产盘亏15000(管理人员赔偿2000元)盘盈固定资产2000元。会计分录
查明原因前,现金盘亏的会计分录,如何编制
盘盈现金30元,原因无法查明。他的审批前和审批后的会计分录分别是什么?
经批准上月未查明原因的现金长款1万元,因保管不当导致霉烂变质材料500元,管理不善发生固定资产盘亏15000元(保管人员赔偿2000元),盘盈固定资产2万元。会计分录
老师好,想问一下,做5月份账时,要看一下固定资产计提明细表时,计提明细表是的累计 数据与账面及报表中的数据不一致,象我这种要怎么处理呢。
老师好!我公司欠员工社保已有数月,税务局来访说要查我公司的账,账是在异地,税务局说不允许异地账套现在都有新规出来了吗?
如果发现去年收到的发票,材料的数量和总金额错误,怎么处理更好
2026年股权变更,现在要报2025年的工商年报,那是按变更后填企业的基本信息么?股东及出资信息也是按变更后的填么?只有资产状况和社保按2025年发生的数据填么
老师请问下公司所得税汇算清缴时调增了暂估到材料(无票材料),然后补了企业所得税,那么调增的这个物品材料账上还用做什么处理吗
老师,电子税务局开票,老板有5家公司,如果要开票,不是同一人开,电脑是同一台,这样可以吗?
老师,我想问一下,我们是房地产公司,2012年开发的,近两年都没付款欠别公司的工程款了,去年法拍了几层商铺还债,当时把帐上预付的借方也做了开发成本结转到开发产品了,现在又付有一两笔工程款,请问像这种久不久又付一点款的,是不是也是直接做借预付,贷银行,然后同时做借开发成本,贷预付,同时借开发产品,贷开发成本?
老师,运输费前缀开什么?
你好,想问问关于上月没计提个税,这个月的会计应该怎么做好呢?是要冲红那笔计提的来重新做一笔吗?还是说直接反结账回去重新修改?个税是一定需要计提的吗?小规模是否不需要计提个税的呢?
老师好,经过审计后,进项税和销项税都有增加,那我填报增值税主表的时候怎么填报