计算A网络公司2019年度应确认的收入=500000×80%费用=270000
履行时段业务题:2.红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。编制相关会计分录急急急
红星公司为光明公司研制一项软件,合同规定的研制开发期为4个月,合同总金额为400000元,预计开发完成该项软件的总成本为300000元。发生经济业务如下:(1)11月1日,按合同规定,预收光明公司90%工程款,存入银行。(2)11月30日,以银行存款支付安装人员工资80000元,相关费用计55000元。(3)12月31日,以银行存款支付安装人员工资60000元,相关费用计15000元,经专业测量后,确定该项劳务完工进度为70%,预计还将发生90000元的支出。确认2019年度收入和成本。
1.甲企业在2019年11月1日销售商品一-批给乙企业,增值税专用发票.上注明的售价为100000元,增值税为13 000元。企业为了及早收回货款而在合同中规定的现金折扣条件为“2/10,1/20,N/30"(计算折扣时不考虑增值税)。 要求: (1)假设甲企业于11月9日收到款项,请编制甲企业相关销售业务的会计分录。 (2)假设甲企业于11月19日收到款项,请编制甲企业相关销售业务的会计分录。 (3)假设甲企业于12月1日收到款项,请编制甲企业相关销售业务的会计分录。 2.甲公司于2019年9月10日为客户研制一套管理用软件,工期为半年,合同总收入为500000元。至2019年12月31日已发生成本300000元(假设全部用银行存款支付),预计完成该项目的总成本为350 000元。2019年12目31日经专业人员测量,该工程已完成80%。甲公司在开工时预收账款250 000元。传设不考虚相关税费。 要求: (1)计算甲公司2019年度应确认的收入和费用; (2)编制有关会计分录。
2、甲公司2019年3月1日与客户签订了一项工期为1年的建造工程合同,合同总对价为1 000 000元。预计合同总成本为800 000元,工程开始预收客户支付的工程款150 000元存入银行。至2019年12月31日,工程实际发生费用640 000(假设均以银行存款支付)元。2020年2月底,工程完工,收到剩余合同款,不考虑相关税费。 要求: 按已发生的成本占估计总成本的百分比确定2019年12月31日合同履约进度,确认2019年的收入与费用,并编制所有业务有关会计分录。
7.某企业于2019年10月1日为客户订制一项软件,工期约6个月,合同总收入800000元,至2019年12月31日已发生成本400000元,预收账款450000元。预计开发完整个软件还将发生成本200000元。2019年12月31日经专业测量师测量,软件的开发程度为60%。要求:根据以上资料计算2019年确认收入和费用,编制相关的会计分录。
老师您好,我公司是卖方,因未按合同履行发货,现在给买方退了货款,并按年化利率支付了违约金,这个违约金买方是给我们开的收据,那我们能要求他们开发票吗,收据可以所得税税前扣除吗
工程检测公司,与A公司合作,几个项目用房抵,金额共计:918419.69,扣除8%管理费及6%税点918419.69*14%=128578.76,我公司欠A公司管理费及税费128578.76。今天申请支付了A公司合作7200元,对方说税金互抵,这次的付款对方要开票给我公司吗?
老师 我们施工企业 甲方欠我们200万工程款 后来抵得房子200万,并且我们给对方开票开了200万。后售楼部直接更名为实际购买150万,这期间损失了50万。走营业外支出,可以税前扣除吗
请问下,过程有点长,是这样的,我们公司是做美发的,然后我们是用软件收款的,我们公司经常做活动,有时候充100送10元,有时候充500送100元,就是每次都不一样,我该怎么核算这个收入呢,用借贷怎么算,或者小白没学过会计的又怎么算收入,你看软件倒出来收入是一天8000元,但是有些是会员卡刷卡的,有些是现金的,这个直接按照软件的不对,利润偏高,可是我也不知道到底怎么算真实收入,我也不知道到底哪些是会员卡,哪些是100送10元活动还是500送100的,这个是不是算不到准呀,求解,我们老板要我们做利润表,可是用导出来的软件收入做出来不准呀,老师这个是不是无解呀
劳务公司,一年开三个亿的发票交多少税合适呀
老师,我们公司是有限责任公司(港澳台投资、非独资),这个企业类型是算民营,还是合资呢
公司财务费用有贷方正数结余100元,现在要进行结转。结转的分录应该是: 借:本年利润 -100元 贷:财务费用结转 -100元 还是应该是 借:财务费用结转 100元 贷:本年利润 100元
小规模纳税人不开票收入普票入哪一栏。
税务师报名结束了吗?报名网址是什么
老师,我现在七月份要报税,都需要准备什么呢?就是我需要准备什么月份的什么报表?