你好; 你这个 是要做详细的金额 还是做分录。 我看你分录是 写好了

结转本月的损益类账户至“本年利润”账户,会计分录如下:月末结转损益科目如下:1、结转各项收入借:主营业务收入其他业务收入营业外收入贷:本年利润2、期间费用的结转借:本年利润贷:管理费用营业费用财务费用3、成本支出的结转借:本年利润贷:主营业务成本其他业务支出营业外支出4、税金的结转借:本年利润贷:营业税金及附加所得税费用5、结转投资收益:净收益的:借:投资收益贷:本年利润净损失的:借:本年利润贷:投资收益
三、会计分录题(共26分)本月主营业务收入310000元,其他业务收入28000元,营业外收入600元;本月主营业务成本170000元,其他业务成本15000元,营业外支出300元,管理费用17500元,销售费用2500元,财务费用800元,营业税金及附加4000元。月末将以上损益类科目结转到本年利润账户。
会计分录题本月主营业务收入310000元,其他业务收入28000元,营业外收入600元;本月主营业务成本170000元,其他业务成本15000元,营业外支出300元,管理费用17500元,销售费用2500元,财务费用800元,营业税金及附加4000元。月末将以上损益类科目结转到本年利润账户。会计分录详细点
三、会计分录题1、本月主营业务收入310000元,其他业务收入28000元,营业外收入600元;本月主营业务成本170000元,其他业务成本15000元,营业外支出300元,管理费用17500元,销售费用2500元,财务费用800元,营业税金及附加4000元。月末将以上损益类科目结转到本年利润账户。
本月主营业务收入310000元,其他业务收入28000元,营业外收入600元;本月主营业务成本170000元,其他业务成本15000元、营业外支出300元,管理费用17500元,销售费用2500元,财务费用800元、营业税金及附加4000元。月末将以上损益类科目结转到本年利润账户。
老师,你好,我们是制造业,库存商品有很多型号的产品,余额有个几分钱的尾数,请问我应该怎么处理他们?
每月的业务招待费需要有发票吗?
老师,你好,请问公司给员工租的宿舍,房租水电费都公司承担。那给房东个人转的水电费,公司应该怎么入账?不会开发票的
2025年做了业务招待费,但没有做营业外支出,个税申报也没做,2026年怎么补救
老师,我10月和11月漏报了2笔收入,但是增值税做的是对的,那我现在把账调了,但是所得税因为已经缴税了不想更改,我在企业所得税汇算清缴的时候把这部分收入做调增可以么
老师,我们是9%,进来有13%,可以全额认证的吧
报关单成交方式是C&F,开销售发票备注栏是否也是写成交方式:C&F?外币金额是写C&F减运费之后的金额吗?(例:C&F成交方式,商品是USD 10、运费是USD 2,备注栏的外币金额:USD 8?成交方式:C&F?)
老师业务招待费的标准怎么鉴定呢?像我们企业开出来的,这个餐费专票还有住宿费专票什么样的情况下可以放到业务招待费里面。
受伤赔偿费记入啥会计科目
小企业会计准则,26年1月冲减25年12月份多计提的企业所得税费13万,怎么做分录