你好,学员 借营业外支出400 贷预计负债400
甲公司因违约于2x17年12月被乙公司告上法庭。乙公司要求甲公司赔偿其160万元。2x17年12月31日法院尚未判决,甲公司按或有事项会计准则对该诉讼事项确认预计负债100万元。2x18年3月10日,经法院判决甲公司应赔偿乙公司120万元。甲、乙双方均服从判决。判决当日甲公司向乙公司支付赔偿款120万元。甲、乙两公司20x7年所得税汇算清缴在2x18年4月10日完成(假定该项预计负债产生的损失不允许税前扣除)。公司财务报告批准报出日是次年3月31日,所得税率为25%,按净利润的10%提取法定盈余公积,提取法定盈余公积后不再作其他分配,调整事项按税法规定均可调整应缴纳的所得税。 根据题目要求作出计算和会计分录
假定甲公司2020年财务报告批准报出日为2021年3月31日,所得税汇算清缴日为2021年2月18日,所得税率25%,按净利润10%提取盈余公积。①甲公司与乙公司签订供销合同,由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司发生重大经济损失,2020年 10月,乙公司提起诉讼,要求甲公司赔偿经济损失300万元,该诉讼案在2020年12月31日尚来判决,甲公司根据专业人士判断,预计很可能赔偿160万元。2021年2月10日,经法院审判决, 甲公司需要赔偿乙公司经济损失200万元,甲公司服从判决,并且赔偿款项已经支付:②2021年2月10日,造成直接经济损失1000万元③2021年2月25日,公司为其子公司债务担保4000万元;④2021年3月16日,公司董事会决定将资本公积1000万元转增资本; ⑤2021年3月25日,公司获得有关部门的批准,公开发行企业债券2亿元。(2)判断上述①- -⑤哪些是调整事项,哪些是非调整事项?(3)对调整事项做出甲公司的会计处理。
资料。假定甲公司 2020 年财芬报告批准报出日为 2021年3月 31日,所得税汇算清缴日为 2021 年2月18日,所得税率25%. 按净利润 10%提取盈余公积。 ①甲公司与乙公司签订供销合同,由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司发生重大经济损失,2020 年 10月,乙公司提起诉公,要求甲公司赔偿经济损失 300万元,该诉公案在 2020 年 12月 31日尚未判决,甲公司根据专业人士判断,预计很可能赔偿 160万元。2021 年2月10日,经法院一审判决,甲公司需要赔偿乙公司经济损失 200万元,甲公司服从判决,并且赔偿款项己
甲公司与乙公司签订一项销售合同,合同中订明甲公司应在2017年8月销售给乙公司一批物资。由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司发生重大经济损失。2017年12月,乙公司将甲公司告上法庭,要求甲公司赔偿450万元。2017年12月31日法院尚未判决,甲公司按或有事项准则对该诉讼事项确认预计负债300万元。2018年2月10日,经法院判决甲公司应赔偿乙公司400万元,甲、乙双方均服从判决。判决当日,甲公司向乙公司支付赔偿款400万元。甲、乙两公司2017年所得税汇算清缴均在2018年3月20日完成(假定该项预计负债产生的损失不允许在预计时税前抵扣,只有在损失实际发生时,才允许税前抵扣)。公司财务报告批准报出日是3月26日,按净利润的10%提取法定盈余公积,无其他利润分配,公司适用的所得税税率为25%。编制甲公司的会计分录
3.甲公司与乙公司签订一项销售合同,合同中订明甲公司应在2X16年8月销售给乙企业一批物资。由于甲公司未能按照合同发货,致使乙公司发生重大经济损失。2X16年12月,乙公司将甲公司告上法庭,要求甲公司赔偿450万元。2X16年12月31日法院尚未判决,甲公司按或有事项准则对该诉讼事项确认预计负债300万元。2X17年2月10日,经法院判决甲公司应赔偿乙公司400万元,甲、乙双方均服从判决。判决当日,甲公司向乙公司支付赔偿款400万元。甲、
老师,这个单子出货开发票时,片石,后面的冀啥的还用写吗,商品个服务税收编码咋写
老师,公司(一般纳税人)2025年5月买了一辆车含税价51800元(不含税价45840.71,税额5959.29元)已经一次性折扣了4年了,现在公司2月份把车买掉了,买了含税价26000元,那账怎么弄,分录怎么写
老师,计提工资什么情况下不计入管理费用而计入主营业务成本?
老师,项目采购材料的送货清单是跟着发票入账还是跟着合同留底备查?
早上好,老师请问下,公司生产型企业,有出口,有内销,9月出口30万人民币,内销500万,出口货物有5万是股东另一个厂生产的,开票给我们,在不能视同自产的情况下,这个月的退税要怎么申报,进项税额39万,麻烦老师帮忙算下这要怎么算退税?
郭老师,a.b.c投资一家公司,各投400.800.800万,占比20%,40%,40%,净资产2000万,然后b增资800万,现在净资产2800万,a,b,c重新算持股比例怎么算
#提问#请问老师小区物业那维修费(长期待摊费用)可多了,这几个月亏损厉害没进行摊销,行吗?谢谢
申报房产税,要新增土地的价值,怎么新增?操作步骤是什么?
增值税减征部分,报企业所得税时填在哪里?
老师您好,订正以前的错误凭证,原凭证是视同销售没有结转成本,订正可以把收入和成本放在一张凭证什么?