 
                            您好 本月生产产品耗用原材料68000-32000+40000-12000=66000 本月发生的制造费用 10000+12000+22000+8000=42000 完工产品的生产成本 75000-58000+66000+42000=125000
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    某企业2017年8月份的有关资料如下:(只生产一种产品)1、原材料月初余额30万元,月末余额60万元;在产品月初余额为12万元,月末余额为15万元。2、本月有关项目的发生额分别为:生产工人工资35万元,车间管理人员工资11万元;本月购入材料50万元,车间一般性消耗材料6万元;本月车间机器设备折旧费1.2万元,车间用房折旧费1万元,车间办公费0.8万元。要求:计算本月完工产品的生产成本
某企业2017年8月份的有关资料如下:(只生产一种产品)1、原材料月初余额30万元,月末余额60万元;在产品月初余额为12万元,月末余额为15万元。2、本月有关项目的发生额分别为:生产工人工资35万元,车间管理人员工资11万元;本月购入材料50万元,车间一般性消耗材料6万元;本月车间机器设备折旧费1.2万元,车间用房折旧费1万元,车间办公费0.8万元。要求:计算本月完工产品的生产成本。
作业五(二)某企业2017年8月份的有关资料如下:(只生产一种产品)1、原材料月初余额30万元,月末余额60万元;在产品月初余额为12万元,月末余额为15万元。2、本月有关项目的发生额分别为:生产工人工资35万元,车间管理人员工资11万元;本月购入材料50万元,车间一般性消耗材料6万元;本月车间机器设备折旧费1.2万元,车间用房折旧费1万元,车间办公费0.8万元。要求:计算本月完工产品的生产成本
作业五(二)某企业2017年8月份的有关资料如下:(只生产一种产品)1、原材料月初余额30万元,月末余额60万元;在产品月初余额为12万元,月末余额为15万元。2、本月有关项目的发生额分别为:生产工人工资35万元,车间管理人员工资11万元;本月购入材料50万元,车间一般性消耗材料6万元;本月车间机器设备折旧费1.2万元,车间用房折旧费1万元,车间办公费0.8万元。要求:计算本月完工产品的生产成本
4)该企业生产两种产品所需材料均于生产开始时一次投入,本月份A产品月初在产品成本为87000元,其中直接材料59000元,直接人工21500元,制造费用6500元;B产品无月初在产品。5)该企业工资费用、制造费用按A、B两种产品耗用的生产工时比例分配,辅助生产费用采用直接分配法分配。6)本月有关生产费用的部分经济业务和有关成本计算资料如下:(1)本月发出材料387000元,其中:A产品直接消耗200000元,B产品直接消耗100000元,共同消耗60000元;基本生产车间一般消耗4000元,供电车间消耗12000元,供气车间消耗5000元,厂部管理部门消耗6000元。(2)本月发放工资287000元,其中产品生产工人工资243000元,供电车间工资600g元,供汽车间工资10000元,基本生产车间管理人员工资8000元,厂部管理人员工资20000元;并按14%计提福利费:2%计提工会经费;1.5%计提职工教育经费。(3)本月应计提折旧费45000元,其中,基本生产车间30000元,供电车间4000元,供汽车间3000元,厂部管理部门8000元。
 
                我公司买了一块地,现在要交契税和印花税,我这里填什么?
33.33万年收入,成本占0.82,费用6万,是不是刚好等于0
你好老师,请问公司租车每月300,不需要法人去开发票吧,收据就可以入账吧
公司师,还是刚刚那个问题,10月新开办公司在10月是小规模,次月是一般纳税,10有进库存商品,有转款给厂家,厂家也给开了13个点的专票(11300) 公司也有卖产品,客户也有转货款给公司(15000)但是公司还没给客户开票,这样怎么做账
老师,这种飞机票可以抵扣进项税吗
老师问下,260万吨,标价11.4元,要我们开9个点税金,其他不管,收管理费多少可以做?怎么算
公司签的是房租租赁合同,对方开的发票内容是住宿服务*住宿费,我科目是做差旅费,对吗
请问老师电子税务局可以查2017年我们收到的纸质发票不
老师,小规模农资公司,之前没有请会计所以没有记账,现在找到我们,是不是直接盘点库存作为期初数据来建账,还是说直接从零开始,因为之前的货物没有取得发票,如果作为期初数据,后期销售结转成本扣除合理吗
我们卖了一笔货,开了票给对方,对方全部抵扣,然后差一半的钱收不到了,因对方倒闭了,没有收回的钱对方退了货给我们,财务账上要怎么处理