你好是的 不需要填写的

老师好,员工申请团建聚餐费费用工资只能限额900元,超出自己支付,但员工开过来的发票是980元,,公司对公付款报销不按发票金额报销员工,是按900元报销员工,这个发票上多余的80元如何记账,麻烦老师做下会计分录,谢谢
老师,刘思佳老师讲的出纳实操-账务处理有一节是报销款少于借款交回现金的,好像是员工借了4000元实际报销3600元退回400元现金,那个3600元的报销单不是显示了冲借款4000元应退400元也有了张400元的收据了吗,为什么还要在3600元的报销单上盖“现金付讫”章?这个是之前借款的此次并没有付3600元呀。谢谢~~
老师,①那个付款审批单、资金申请单和费用报销单有什么区别?付款审批单是对外(比如供应商或事业单位和其他的)支付,费用报销单肯定是对于内部员工的(“报销”),那那个资金申请单是对内和对外都可以?②员工报销垫付款,去税局代开发票拿回来报销,比如买东西实际上花了101元,开票,不含税100元,增值税1元,个税1.3元,城建税0.12元,如果这样,员工报销肯定按101+1.3+0.12=102.42元报销,那到时这个1.3和0.12元入管理费用还是怎么出账?还是说倒退员工税后得回垫付的101元(那这样不含税金额就大咯)?一般做法是怎样的?
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上这些做会计分录
1、从银行取得短期借款4000元0存入银行。2、以银行存款20000元购买设备一一台。3、将资本公积8000元转增资本。4、采购员预借差旅费2000元,以库存现金付论。5、销售产品批,价款12000元,已收到并存入银行。6、将多余库存现金2000元存入银行。了、开出承兑汇票-张20000元,用以偿还前欠货款8、将盈余公积15000元转增资本。9、以库存现金1000元支付行政管理部门零星开支。10、购入材料-批,价款12000元,其中以银行存款支付8000元,余下货款4000元暂欠。11、销售商品30000元,其中收到款项25000存入银行,余款5000元尚未收到。12、采购员出差归来,报销差旅费1800元,交回现金200元13、收回应收账款50000元,存入银行。14、用银行存款支付本月电费1500元。15、从银行提取现金25000,以备发放工资。16、用现金25000发放职工工资。17、用银行存款支付销售费用610元。18、以银行存款偿付应付账款25000元。19、收到包装物押金5000元,存入银行。以上做会计分录要具体数字
老师好,公司买了新设备,入固定资产怎么做分录?
老师;漏扣了一个月附加费怎么办;怎么才能不影响税务等级
老师,失业金的稳岗补贴是不是 借,银行存款 贷,营业外收入 这里的营业外收入是不是不需要申报增值税的
公司是小规模纳税人,去年300万收入,净利润4万,今年12月收入40万,所有成本都入进去的话,亏损150万,现在12月结账的话把普票成本都入进入还是等明年再入也可以呀?
请问老师:发现22年销项税金与销售收入错了0.5元,如何调整?
老师 弃渣费是属于现代服务还是建筑服务?就把就建筑垃圾堆在弃渣厂给的费用。 原来别人开的发票是建筑服务9% 现在开的发票是现代服务6%
想咨询一下老师,母公司购买子公司产品,支付银行承兑汇票100万元,子公司收到银行承兑汇票后进行了贴现,贴现费用2万元,这种情况在编制合并现金流量表时是否要进行抵消,如果需要的话,抵消分录是什么
老师,我的买的软件是终身制,现在账号密码登录不上,重置密码也不成功,这怎么办,联系谁
请问支付短剧投资款,支付的金额填写在现金流量表的哪一列?
找答疑的郭老师,谢谢,