学员你好,分录如下 借*税金及附加-500 借*应交税费500 借*银行存款500贷*应交税费500

老师,根据税务局“六税两费”政策,退回企业所属期1月份多计提多缴纳的税费(50%),该怎么做会计分录?多计提:借 营业税金 -5 贷:应交税费-印花税 -5 收到退回款 :借 银行存款 5 贷:应交税费-印花税 5
我想请问下,2021年10月份计提了城建税164元,做了分录借:税金及附加164 贷:应交税费-应交城建税164. 2022年1月缴纳了做了分录借:应交税费-应交城建税164 贷:银行存款164 然后由于缓缴2022年2月又退了这笔164的城建税164,于2022年9月扣缴164的城建税。请问下,2022年退回,跟2022年9月重新缴纳怎么做分录哦
老师好,我们2021年1月交2020年12月印花税银行借款的印花税500元,经税务局通知于2022年11月退回500元(享受优惠政策,允许退回)这样的话我应该怎么出会计分录?2020年12月的出账是 计提印花税 借,营业税金及附加500 贷,应交税金印花税500 交税后 借,应交税金印花税500 贷,银行存款500 这样在2022年11月退回这500,我应该怎么出分录?
您好老师,我们公司3月份缴纳公司注册资本的印花税1250元当时做账分录的时候 借:税金及附加——1250元 贷:应交税费——应交印花税——1250 借:应交税费——应交印花税——1250 贷:银行存款——1250 6月份这笔钱税务局退到公司账号这个怎么分录
老师,小规模公司,2024年12月份开了专票35万,全额征税,当时12月份也计提附加税,借:税金及附加,贷:应交税费-城建、教育、地方。2025年1月发生销售退回15万冲红,导致退回附加税,1、收到退回附加税款,借:银行贷:应交税费-城建、教育、地方教育。发生销售退回导致出现多计提的附加税,还跨年度了→借:应交税费-城建、教育、地方教育贷:利润分配-未分配利润。我们是小规模小企业会计准则,这样会计分录对不对??不是很明白,你直接会计分录给我就行
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
不太明白,不需要调整未分配利润吗?
金额小不需要通过以前年度损益调整,也可以直接计入其他收益 借*银行存款500贷*其他收益500
借,银行存款 贷,营业外收入吗?
借,银行存款 贷,营业外收入 可以的