建议作废重开,都年底了,款不好收
老师好请教一下我是销售方,我开发票忘记填加银行及账号,行不行,我开了21张发票,现在怎么办
老师,你好,我想问下,给一家客户开专票的时候,一共20几张,刚开始开的时候购买方的开户账号忘记填写,后面几张改过来了,没有填写开户账号的有关系吗?是增值税专用发票
老师,个体工商户开的普票,销售方没有开户行和账号,这个发票能用吗?
老师,开普通发票给一个公司,只写了公司名称和税号,地址和银行开户账号没写,有关系吗?
ᥬ 老师,开普票的时候忘记写对方单位的开户行和账号了,这个发票可以用吗? ᩤ
老师 小规模的物业公司 可以开清雪的发票吗?
老师好!企业与企业之间签了合同,但是还没开票,也没转账,事实发生了,这个要怎么做分录?
老师,现在公司采购个人垫资然后公司打款给个人是不是会被查?
请问一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么数据?
老师我之前做了这个分录 借管理费用二级福利费4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费4830 贷 银行存款4830 我这样冲减对不对老师帮我看一下 借管理费用二级福利费-4830 贷应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 借应付职工薪酬二级应付职工福利费-4830 贷 银行存款-4830 冲完之后我又重新这样写的 借管理费用二级福利费4830 贷银行存款4830
去年的销售没有结转成本,今年怎么操作
公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗
为什么是确认递延所得税负债20
老师,我们有个扫码收款账户,很多到账的货款不晓得属于哪个客户的应收款,出纳那边做的其他收入单(不清楚谁的钱),我做账录分录做到哪个科目合适
老师,工资薪金所得税费核定可以在电子税务局上操作吗?还是要去税务局窗口办理?