解固定资产清理 累计折旧 贷固定资产的 借应收账款 贷固定资产清理应交税费,应交增值税销项, 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
建筑发生地和公司注册地是不同的市,开发票时,是否垮区域,选择否,有什么风险? (业务已经结束一年了)。
老师,比如我们六月份有一个员工,工资是7500,那么他的个人所得税,怎么计算的呢?是多少钱?
【中国农业银行】尊敬的左金鑫,您尾号为4879的账户与四川新网银行股份有限公司完成代收签约/修改交易(持牌机构还款),单笔扣款限额为1000000.00元,周期扣款限额为1000000.00元,合约到期日为2035年07月13日。业务编码:2730413119。您可前往我行营业网点或通过掌上银行-代收管理模块查询、修改或解除合约。如有异议请咨询95599。退订回复TDDS#业务编码。
可修复产品和不可修复产品,都用废品损失科目过度,最终结转到生产成本,为什么可修复产品计入产品成本,不可修复产品不计入产品成本,
老师,一般纳税个体工商户经营所得二季度报税,系统自动是从2025年1月1日~6月30日,要改从2025年4月1日一6月30日?收入,成本,费用是填1-2季度累计总数,还是单独填二季度的数?
老师,个人5月去税局代开劳务发票给公司,公司这边代扣代缴个税,但是公司一直还没有支付劳务费给个人,个税申报是收到代开的当月申报,还是支付费用之后再申报个税呢 如果公司分几个月支付,那要怎样申报呢,
老师,我们是小规模,2024年的房费计提的是10000,实际上是15000,因为我们一直没有付款,对方也没有给开票,今年5月才付的款,票也是今年五月才开的,现在账怎么调整呢,
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
小规模公司的不用做应交税费是吗?
不用开专用发票可以的
只是我们补了中间差价19万多元?如何做账
借固定资产贷、银行存款、应收账款。
老师我还是不明白怎么样做,就是购销双方签订合同,原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元,由于现场需要,更换更大的,经双方协商同意,在原合同价的基础上增加230291元,即总价变更为430291元,这样的固定资产如何做账?
借应收账款20万 贷固定资产清理 借固定资产 贷、银行存款、银行支付的 应收账款20万
借:固定资产清理:220119.8 累计折旧:14880.20 贷:固定资产 235000 借:应收账款 200000 贷:固定资产清理 200000(固定资产清理还有20119.8元余额) 借:固定资产 430291 贷:银行存款 195291 应收账款 200000 ???还差35000元
对方给你开固定资产的发票开多少?
原有合同金额为:235000元,经双方协商后折回金额200000元
我们总付款数是430291元的
那也不对呀,旧的抵扣的是200,000总价是430,291那差额上哪去啊,不应该是公户支付 公户支付也不是那些 我没看懂你这合同