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2019年,某高校教授赵某取得的收入如下: (1)1月,从学校取得基本工资4000元,教授津贴5000元,因公出差取得差旅费津贴500元,提取并缴付“五险一金”1819元; (2)4月,因出版一部学术著作获得预付稿酬20000元,6月正式出版后又获得稿酬30000元; (3)7月2日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入2000元。7月3日因担任另一高校博士论文答辩委员会委员,取得答辩费4500元; (4)8月,取得国债利息收入1520元以及某上市公司发行的企业债利息收入1200元。 根据上述资料,试计算: (1)1月,赵某从学校取得的收入应预缴的个人所得税; (2)赵某出版学术著作获得稿酬应预缴的个人所得税; (3)赵某的学术报告收入和答辩费应预缴的个人所得税;; (4)8月,赵某取得的利息收入应预缴的个人所得税。
3.某高校教授陈某每月的基本工资皆为5000元,教授津贴为5000元。有一个女儿国内本科在读,明年毕业。有一个哥哥在国外定居,父母皆七十岁,身体康健。女儿和父母的情况在预缴环节未填报。2020年取得的收入如下: (1)1月,从学校取得基本工资5000元,教授津贴5000元,提取并缴付“五险一金”2000元。(2)3月,因出版一部学术著作获得稿酬10000元。 (3)7月9日应邀到另一高校做一场学术报告,取得收入5000元。 (4)8月,取得国债利息收入2000元以及某上市公司发行的企业债利息收入3500元。 根据上述资料,试计算: (1)1月,陈某从学校取得的收入应预缴的个人所得税。(预扣预缴
53.国内某大学陈教授2020年取得部分收入项目如下:(1)每月从学校取得的收入包括基本工资6500元、教授津贴6000元,按照规定的比例提取并缴付的“三险一金”2300元,有一个女儿正在读初中。(2)5月9日,因担任另一高校的博士论文答辩取得答辩费5000元,同日晚上为该校做一场学术报告取得收入3000元。(3)自1月1日起,将自有的面积为108平方米的住房按市场价格出租给张某居住,每月租金3500元,租期为一年,全年租金收入42000元,7月因房屋修缮,发生修缮费用1000元。(4)取得国债利息收入1500元和储蓄存款利息收入305元,另取得某企业发行的企业债券利息收入1000元。根据以上资料,计算并回答下列问题。(1)陈教授2020年从学校取得的收入应预扣预缴的个人所得税是多少?(2)陈教授5月9日取得的答辩费和做学术报告取得收入应预扣预缴的个人所得税额是多少?(3)计算陈教授2020年取得的房屋租金收入应缴纳的个人所得税(不考虑其他税费)。(4)计算陈教授2020年取得各类利息收入应缴纳的个人所得税税额
53.国内某大学陈教授2020年取得部分收入项目如下:(1)每月从学校取得的收入包括基本工资6500元、教授津贴6000元,按照规定的比例提取并缴付的“三险一金”2300元,有一个女儿正在读初中。(2)5月9日,因担任另一高校的博士论文答辩取得答辩费5000元,同日晚上为该校做一场学术报告取得收入3000元。(3)自1月1日起,将自有的面积为108平方米的住房按市场价格出租给张某居住,每月租金3500元,租期为一年,全年租金收入42000元,7月因房屋修缮,发生修缮费用1000元。(4)取得国债利息收入1500元和储蓄存款利息收入305元,另取得某企业发行的企业债券利息收入1000元。根据以上资料,计算并回答下列问题。(1)陈教授2020年从学校取得的收入应预扣预缴的个人所得税是多少?(2)陈教授5月9日取得的答辩费和做学术报告取得收入应预扣预缴的个人所得税额是多少?(3)计算陈教授2020年取得的房屋租金收入应缴纳的个人所得税(不考虑其他税费)。(4)计算陈教授2020年取得各类利息收入应缴纳的个人所得税税额
53.国内某大学陈教授2020年取得部分收入项目如下:(1)每月从学校取得的收入包括基本工资6500元、教授津贴6000元,按照规定的比例提取并缴付的“三险一金”2300元,有一个女儿正在读初中。(2)5月9日,因担任另一高校的博士论文答辩取得答辩费5000元,同日晚上为该校做一场学术报告取得收入3000元。(3)自1月1日起,将自有的面积为108平方米的住房按市场价格出租给张某居住,每月租金3500元,租期为一年,全年租金收入42000元,7月因房屋修缮,发生修缮费用1000元。(4)取得国债利息收入1500元和储蓄存款利息收入305元,另取得某企业发行的企业债券利息收入1000元。根据以上资料,计算并回答下列问题。(1)陈教授2020年从学校取得的收入应预扣预缴的个人所得税是多少?(2)陈教授5月9日取得的答辩费和做学术报告取得收入应预扣预缴的个人所得税额是多少?(3)计算陈教授2020年取得的房屋租金收入应缴纳的个人所得税(不考虑其他税费)。(4)计算陈教授2020年取得各类利息收入应缴纳的个人所得税税额
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老师,我们遇到一个问题,我们是外贸企业,原材料集成电路A产品是向我们香港的子公司购进,然后委托加工企业测试加工后,变成集成电路B再出口原供应商香港子公司,测试加工企业给我们开单单测试费的发票,不含成本,成本发票有代理报关公司开具的增值税发票,是代理进出口,这样可以退税吗,勾选报关公司开具发票的税款?加工企业不肯开成本加测试费的发票合理吗,还有向子公司买货加工再卖回给他,这种是税务局认可的模式可以退税吗?加工企业手册哪里可以查看?目前货已报关出口,已经免退税备案,需要在单一窗口和口岸办理什么手续吗
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