同学,你好 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费 借:银行存款 贷:应收账款
老师,我们是今年一月付了六万房租给别人,这个月18号开了发票给我们,我现在咋做分录
老师,我想问一下,七月银行打款给供应商,35063.5元,他开进来发票四万,我怎么做分录呢?
老师,我们七月付了供应商10489元钱,她开进来发票10994咋做分录?
老师,别人供应商七月给我们开进来一个四万的发票,我们付了35063.5的钱,是普票免税的,这个咋做分录?
老师,我们的成本发票跟收入不一致,咋做账,就比如说成本发票是七八九十十一月开进来的,然后收入是十二月的
有张普票,开票金额开错了多出来十几块钱,除了退回去重新开还有别的方法吗?
老师,民宿房租没有发票,我能结转房租作为成本吗?然后等汇算清缴时纳税填增,这种结转成本后面也是在纳税调整无票那里调整吗?
老师就是我们是汽车行业,,然后客户买车有些我们会帮他买保险,老师那这个保险收入怎么做账?
老师,工商年报在哪里报?
你好,我们有一批产品需要外加工,让供应商帮我们做,材料都是由本公司提供,那么这次外加工费用需要计入到这批产品的成本?委托加工物资后面需要转到哪个科目里?急,请详细回答
咨询费发放需要什么流程?请详细说明一下
印花税可以按照开票金额申报吗?是按照开具发票金额还是取得发票金额?
老师,在查询开了多少发票金额时,在全量发票查询→开具发票里边统计出来的金额,和在发票业务,开票情况概览,蓝字发票开具金额,显示的本月统计开票金额不一致,哪个更准确
老师你好,我们是汽车行业,就是我们是卖新车的,但是有些客户会有二手车过来抵扣新车的,但是二手车要过户到公司的名下,,产生的过户费怎么写分录
发工地人员工资不报个税,会被预警吗