你好,同学 121包好了质保金,之前已经入账并转入固定资产 现在取得发票不再单独处理了

21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\广告牌121万,贷,应付账款\\暂估广告牌结算款,现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\暂估广告牌结算款121万,现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?
21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\暂估广告牌结算款121万,同时转固定资产了。现2022.12月,发票开来先申请3年质保金72万,如何做账?
老师你好,10月已经发货,但未满足收入条件及还未开增值税发票,是否要在10月纳税所属期缴纳增值税呀?还是等开票确认收入再纳税呀?
老师,我开具发票糸统导出来收入是40318949.79元,申报企业所得税提示我小于增值税申报收入42770618.55元,差额:2451668.76元,9月份有冲红发票,10月份也冲红了一张9月份的发票。这种情况我要怎么查清原因并处理?急,谢谢老师。
缴纳社保这块怎么做的分录, 缴纳时借应付职工薪酬社保 借其他应付款社保 贷银行存款 计提工资时借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资 贷应付职工薪酬社保 发放时借应付职工薪酬工资 贷银行存款 贷个税 贷其他应付款社保 总感觉那里不对,和我在电子个税申报的数据不一样 我这样做是不是不对
老师你好!上个开票下个月需要冲红,税费己交,影响冲红吗?现在税费怎样处理,下个月也没有开票计划如何处理
购买打印机1550元记入什么科目?
股权变更需要缴纳那几个税,税率多少
企业在2018年1月1日至2027年12月31日新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本、费用在计算应纳税所得额时扣除。这个政策合伙企业适用吗?
企业将货物卖给直销员和消费者那个销售额确定老师给个总结
请问老师,税负率5%,销售100万,进项要多少?怎么算?
老师 请问调整社保缴费工资应该怎么操作?
现在取得发票要付款给施工单位?
你之前已经计入固定资产了,你现在支付 借,应付账款 贷,银行存款
老师,之前,暂估入库,21年5月据合同及审计报广告牌项目预估入在建工程,借,在建工程\\\\\\\\广告牌121万(5年质保金),贷,应付账款\\\\\\\\暂估广告牌结算款121万,
你已经转固定资产 然后发票如果和暂估每差异,直接作为附件做支付额度处理即可