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报关单上销售金额是10万美金,运费是13000元,采用C&F方式。当月第一个工作日折算汇率是6.9700。请问确认收入是计入多少?这笔分录具体怎么做呢?

2023-01-03 10:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-03 11:07

你好;  报关单上运费到时对方还会支付给你们吗  

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:08

老师你好,对方不会支付运费给我们。

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:12

你好;  借应收账款10万-13000 贷主营业务收入; 应交税费-应交增值税   ;

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:13

哦哦,老师,我可能没表达清楚,我们是外贸企业。

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:16

你好;  是外贸企业;  运费是不计入收入金额的;单独踢出来; 到时 支付给运输公司的  

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:22

那么完整的分录是怎么做呢老师?

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:27

你好;     借:应收账款或银行存款(报关单金额) 贷:主营业务收入(报关单金额-运费)        其他应付款(运费) 企业实际支付运费时,如果实际支付额与报关单中的运费额有差异,需计入企业费用,会计分录为:   借:其他应付款(运费)        销售费用-运费(实付金额大,计入科目借方。                                 实付金额小,红字计入科目借方) 贷:银行存款(实付运费)

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:35

老师,我的分录是这样做的。 出口时,借: 银行存款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 支付运费时,借:销售费用-运费 贷:银行存款。 这两笔分录是否可行?

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:38

你好1;  你要吧运费部分 挂其他应付款去哦; 不是直接做销售费用   

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:40

为什么呢老师?有点不太明白。其他应付款是过度一下吧? 我们一般计入销售费用下。

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:41

你好; 这个是要   支付出去的; 你们 收入不包括 这部分运费哈   

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:47

老师,我们与客户销售合同签的是10万美金,然后报关单上销售金额也是10万美金,运费是13000元。 请问这种的,我是否可以记账成: 出口时,借: 银行存款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 支付运费时,借:销售费用-运费 贷:银行存款。 是否可行?

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:47

你好;   你如果 不嫌走其他应付款; 那你就走销售费用嘛   

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快账用户9165 追问 2023-01-03 11:48

账务是否合理?

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齐红老师 解答 2023-01-03 11:49

   如果你不走其他应付款 ; 运费你承担的话;  也可以计入销售费用去  

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你好;  报关单上运费到时对方还会支付给你们吗  
2023-01-03
是的,记账进行汇兑损益
2022-10-26
您好! 收入的预收账款跟客户汇过来的预收账款金额不一致没平,差额入到财务费用—汇兑损益。
2021-01-05
同学你好,按照含手续费的发票开具,汇率用你们公司的入账汇率。 借:应收帐款/银行存款等 贷:主营业务收入 汇兑差额入账汇兑损益 手续费入账财务费用-手续费
2021-08-29
按照银行回单上的银行买入价做银行存款借方数。 与开具发票时用当月第一个工作日汇率不冲突的。这是两个业务,一个销售,一个结汇
2025-01-23
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