查看海关商品编码的特殊商品标识确认: 1、特殊商品标识是“1”的,那就是属于禁止出口或出口不退税的商品,需要视同内销征税; 2、特殊商品标识是“2”的,那就属于免税商品,适用免税不退税政策。

老师,公司推广活动,跟同个商贩分两天购买炮竹都是690元,对方开了收据,签名并且写了身份证号,请问可以税前扣除吗?需要代扣个税否
老师,我们酒店部分营业款是用老板微信和支付宝收的,那我入账能写其他货币资金-微信吗?这个微信和支付宝专门用来收营业款的
老师请问,预收账款金额很大,挂账超过三个月会引起税务预警吗?
老师请问,我们公司是甲公司,今天下载进项发票,发现里面有乙公司名称,税号是甲公司的,一般是什么原因会出现这种情况呢,豆包说是做了税务变更导致的
就是之前个人垫付啦一些钱,想从公户转出来是只有这几种办法?
发工资的就是得交社保啦吧
如果公户转私户怎么操作
老师,您好,我公司从农民手里收购的哈密瓜,然后再卖给客户,像这种的,我们开什么发票,税率是多少,要交哪些税呢?
老师,我们是物业公司,我们收取业主水费,发票应如何开具?
老师,酒店行业用营业报表确认收入,再附上发票,收入部分没发票的,确认为无票收入。,那么我想知道,微信收的钱和支付宝收的钱。下面附什么凭证,现金的可以开收据?
同一张报关单里面除了这一项是写着征税的,其他写着是退税的是不是就可以正常申报退税呢?
你好,对的是的,其他的可以啊。
那单这一项按内销征税的话,我应该如何申报呢?
13%销售货物一栏里面填写。
但是我也开了出口发票,应该怎么弄呢?
你好,那你最好不要开出口的发票了,要不你这样的话得申报两次。
老师,因为我当时也不知道,所以现在发票已经开完了,应该怎么处理呢?
你好,那你就申报了免税销售额,然后再去申报无票收入负数,再去申报13%销售货物未开具发票。
老师,那我这个对应的进项发票就抵扣就可以是吗?
对的,是的,是这么做的。
跨年了还可以申报负数吗?
可以的,可以申报的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。