查看海关商品编码的特殊商品标识确认: 1、特殊商品标识是“1”的,那就是属于禁止出口或出口不退税的商品,需要视同内销征税; 2、特殊商品标识是“2”的,那就属于免税商品,适用免税不退税政策。

老师您好,我是外贸出口企业,有张退税的进项发票退税科那说开的不对,让把发票退回从新开,这张进项发票已经红冲了,后来退税科又把错误发票的退税流程审批通过了,这种情况怎么办?还有这张发票我已经勾选退税认证了,报税的时候如何申报
老师您好 我公司是建筑一般纳税人 收到退还之前核定征收年度外地预缴企业所得税 现在公司已改为查账征收 如何做账如何汇算申报
老师,您好!已有出口,本公司是生产型企业,代理机构备案出口退税备案成外贸型退税了。现在不能退税,要如何处理呢?
老师,您好,外贸企业退税申报退税时,碰到说征免类型写着是征税,这种如何处理呢?
老师,请问当期认证抵扣的进项税额中,哪些类型的费用是要作为增值税即征即退的进项税额呢?(我们已经是即征即退的企业了,现在要问的是申报时,哪些要作为软件的进项,比如税局有规定说租金要分摊一部分到软件的进项)
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
我们承包了一栋大楼再进行转租,请问水费电费应该怎么开发票?我们从租户那里收水电费,我们统一交给水电公司
同一张报关单里面除了这一项是写着征税的,其他写着是退税的是不是就可以正常申报退税呢?
你好,对的是的,其他的可以啊。
那单这一项按内销征税的话,我应该如何申报呢?
13%销售货物一栏里面填写。
但是我也开了出口发票,应该怎么弄呢?
你好,那你最好不要开出口的发票了,要不你这样的话得申报两次。
老师,因为我当时也不知道,所以现在发票已经开完了,应该怎么处理呢?
你好,那你就申报了免税销售额,然后再去申报无票收入负数,再去申报13%销售货物未开具发票。
老师,那我这个对应的进项发票就抵扣就可以是吗?
对的,是的,是这么做的。
跨年了还可以申报负数吗?
可以的,可以申报的。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。