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老师好,如果当月门店一销售商品收入是169000,一年是210万,门店二销售商品收入是49000,一年是50万,商品零售收入,各自有独立的营业执照,3%征收率的小规模纳税人,普通发票。应该如何写会计分录,如何计算当月和当年的税,谢谢老师

2023-01-04 21:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-04 21:35

你好,年收入没有超过500万元,而且你这边开的普票,是不用缴纳增值税的呢?

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快账用户6722 追问 2023-01-05 17:19

那就是都是免税收入对吗?

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快账用户6722 追问 2023-01-05 17:20

这个是门店一和门店二单独计算还是汇总在500万以内

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你好,年收入没有超过500万元,而且你这边开的普票,是不用缴纳增值税的呢?
2023-01-04
你好同学 销项=80*0.13+33.9/1.13*0.13+(14.9+0.005*500)/1.13*0.13+20*0.9*0.13 进项=33.9/1.13+1.95/1.13*0.13+0.728 应交税费=销项-进项
2022-10-16
你好,学员,稍等一下
2022-10-23
您好,题目是怎么计算呢
2023-02-27
你好,计算该企业第二季度应纳增值税=(5000%2B15000)/1.03*3% 1.购买商品一批,取得增值税普通发票,发票注明价款3000元,增值税390元,货款已转账付讫; 借:库存商品,贷:银行存款 2.购买商品一批,对方开具增值税普通发票,注明价款发票金额8000元,税款1040元。货款尚未支付; 借:库存商品,贷:应付账款 3.销售商品一批,取得零售收入5000元,未开发票。货款已现金收讫; 借:库存现金 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税 4.销售商品一批,取得零售收入15000元,开具增值税普通发票,货款已转账收讫 借:银行存款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税
2022-12-08
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