技术先进型服务企业必须同时符合6项条件:一是从事通知附件《技术先进型服务业务认定范围(试行)》中的一种或多种技术先进型服务业务,采用先进技术或具备较强的研发能力;二是企业的注册地及生产经营地在示范城市(含所辖区、县、县级市等全部行政区划)内;三是企业具有法人资格,近两年在进出口业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法行为;四是具有大专以上学历的员工占企业职工总数的50%以上;五是从事《技术先进型服务业务认定范围(试行)》中的技术先进型服务业务取得的收入占企业当年总收入的50%以上;六是从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的50%。 通知同时对享受企业所得税优惠的技术先进型服务企业的认定和管理进行了明确。根据通知规定,示范城市所在省(直辖市、计划单列市)科技部门会同本级商务、财政、税务和发展改革部门负责指导所辖示范城市的技术先进型服务企业认定管理工作。

老师,请问:一个企业既符合小微企业的标准,又是技术先进型服务企业,请问按哪一个来享受企业所得税优惠政策?
老师,请问技术先进型服务企业转让技术所得是否属于其主营业务收入?
老师 技术服务类企业怎么判断是小型企业还是微型企业
老师 技术服务类企业怎么判断是小型企业还是微型企业
2021年新增通过评价的科技型中小企业数(家) 2021年在孵企业获批高新技术企业、技术先进型服务企业数(家) 老师这个是什么意思啊,我们属于高新技术,不知道有没有这个条件申报这个奖励
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
符合政策条件 并且经过相关部门认定以后 就是 技术先进型服务企业
老师一句话概括
必须符合第一条回复里边列举的六个条件 业务实质就是技术先进型的企业(具体先进如何界定,参照相关文件,第一条回复里边已经包括)
五是从事《技术先进型服务业务认定范围(试行)》 就是这幅图上面的业务吧
中的一种或多种技术先进型服务业务 一种就是 比如 我就干 信息技术外包服务 多种就是 信息技术外包或者计算机信息服务 我都干
是的 符合其中一种就行 然后还需要符合其他的条件 比如,你所在的地区是试点地区等
采用先进技术或具备较强的研发能力 老师这个可以给我举个例子吗
四是具有大专以上学历的员工占企业职工总数的50%以上;五是从事《技术先进型服务业务认定范围(试行)》中的技术先进型服务业务取得的收入占企业当年总收入的50%以上;六是从事离岸服务外包业务取得的收入不低于企业当年总收入的50%。 这两个条件就是证明研发能力的