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请问老师,一般纳税人在2022年开票做账:借:应收账款,贷:应交税费__应交增值税(销项税) 到了2023年收到钱,货物转移控制权后,这分录怎么做?

2023-01-09 10:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-01-09 10:21

同学你好 借银行 贷应收账款

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同学你好 借银行 贷应收账款
2023-01-09
同学你好, 1、做成银行存款,附件是银行回单和发票或者销售单。 2、做成预收账款,附件是收据或者银行回单。分录:借:银行存款或现金 贷:预收账款 3、2023年的时候,附件(发票或者是销售单)冲抵预收账款用。 分录 借:预收账款 贷:贷主营业务收入,应交增值税——应交销项税
2022-03-30
借:银行存款 贷:预收账款
2022-03-29
上述分录处理完全正确,是这样的账务处理
2021-07-09
收款也是,借:银行存款,贷应收账款**单位
2022-01-05
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齐红老师 | 官方答疑老师

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