你好,你得给他修改一下报表,修改成盈利的才行。

老师,请教在今年第一季度报所得税时,预缴了所得税,那时汇算清缴还没做。后来才发现去年是亏损的。亏损额在进行第二季度申报所得税带出来了,如果我再0报,有第一季度实际已缴金额,这样会产生巡税吗?不想退税,比较麻烦
老师,我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗?比如亏损10万我这边调增10万利润,最终利润为0,如果不调整的话会影响我下一年的报表
我想问下,如果说我第四季度的报表报上去是亏损的,企业所得税也是0,后续汇算清缴的时候报年度报表的时候,有利润了,那么后续我汇算清缴结束想要银行借款,可以借到吗?这样操作会不会对借款有影响?
上年度预缴过企业所得税,后又因企业亏损,今年做汇算清缴时把税退回来了。现在我在报今年1季度的财务报表,但资产负债表和利润表勾稽关系一直对不上,想问下,这个退税跟这个表有影响吗?
企业连年亏损,这一季度,因为结清以前的未开票款,稍有盈利,但后续没有业务了,现在要报计季度企业所得税,是按盈利报吗?可以按亏损报吗?毕竟连年亏损,如果按亏损报要怎么调整?如果按盈利报,我也怕后续汇算的时候出现退税费现象
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
银行那边看你税务局申报的财务报表吗?只要不看的话,你自己修改一下。
上次借款的时候,是要与税务数据联网的,那么申报的报表和所得税预缴表数据不一样有影响吗?
你好,那联网的你修改了也不行,没法修改。
那如果季度报表做成亏的,年度是盈利的,对借款有影响吗?
有影响的,这个不好借。