你好,你这个是个独企业申报吗,1062.4元是之前预缴的吗

老师你好,我想咨询一个问题。就我这边儿就是这个月刚刚接到一家客户是一般纳税人,他们原来代账公司的财务报表什么的都还没有交过来,但是现在客户让我把他把增值税和企业所得税给申报了,我现在就是什么数据都没有,就只知道他第12月份没有开票,企业所得税申报表我可以先按第三季度的那个数据给填上去,然后后期。汇算清缴的时候再做调整嘛,因为以前没有做过一般纳税人
郭老师你好,就是我现在就说那个资产负债表,年初的数跟我自税局的跟我自己的就说相差230多块钱,跟我自己的报表。然后,这个是因为今年做汇算清缴的时候调整了那个有一个多期的一个那个折旧多记了200多块钱的折旧,然后税局那边就当时的说这个报表就调整了调整了,那我现在的话,是不是我自己的账也要调整,还是不用管。然后我我现在就是说这样做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一样的,都没有问题,就是期初有问题,就是说解决2021年的时候有问题,就相差了200多,这个要怎么处理。
老师我刚刚那个问题结束提问了,我季报那没有税啊因为那边自动有60000的扣除,然后没有税产生,第一个图是季报这,后面这个也没地方填60000的扣除,然后减免税那边也填了但是那边税额是0,我是不是要自己把这个税钱1062.4填上就可以了?因为只有填上这个1062.4年报才可以税为0,我也不知道这样有木有问题。就是这样操作因为那边减免税额不填的话就有1062.4的税
老师,请问,昨天开了一张电子发票出去,对方没有入账,也没有抵扣,我这边是不是只要在电子税务局哪里填完圈出来的那个进行红冲就可以了(看我截图)后面那2个就不需要任何操作了呢
老师好,请问一下,1月份交了税控盘的钱,我按正常的在副表4和减免申报表填写了,但是因为本月是有留抵的,那个主表上在不显示这个税控的140元,留抵也没有增加,我这样填写有问题吗?还 是说在要交钱的那个月才填写?
老师,我们是金属制造业,产品主料有ABCD组成,客户出A料,其他三种产品用我们的,这个发票怎么开呢?
老师,我们是金属制造业,比如生产铁罐,一个铁罐成品100克,实际用料115克,老师,领料领多少啊?
老师,paypaL收美元1000,后来提现到老板个人账户,做分录时汇率怎么取数?
老师,paypaL收美元1000,提现到老板卡上,分录怎么做
老师,我6月份在建工程转固定资产厂房1栋,原值750万,转投资性房地产1栋,原值750万,合同签订84个月,3个月免租期(6,7,8)三个月,每月房租10万,3个月一交,我在6月份分摊确认收入,6月份应该交哪些税?房产税和土地使用税的计税依据分别是什么
老师,股权转让,受让方国籍,怎么填写
老师,公司进入清算期间,公司的注册资金还没有实缴怎么办?
具体的问题是,原材料用辅助核算。进项发票里头的发票配件名称大概有三四十种。结转成本的时候,我可以按定额成本法,这可以算出数额的。但是结转的时候,辅助的原材料怎么结转??还是说就不用结转?直接有数额就行?那库存原材料的数量怎么算?
老师您好,什么情况下变动成本要考虑变动销售成本和变动管理成本呀
那我想开这些内容的话,名称要怎么 修改一下会合理一点。
之前没有预缴啊,之前的税是0,因为他季报的时候不是可以扣60000吗系统自动的60000,然后我年报的话出来1062.4的税可我年收才20000多,不是可以减免的吗我不知道我这个减免税额添加了之后还是有1062.4的税钱出来,我是在第60行这填扣除的利润总额21247.98呢还是在第67行减免把1062.4的税额填进去呢?
你这边个人有工资薪金吗?你有综合所得的话,你就要选择在哪边做6万元的扣除
你的意思是经营者的要在个人工资薪金那边填不了经营者的工资啊?只能填员工的啊。我也不知道怎么才能年报税是0,因为我22年11月才开始经营的,个独没有优惠政策吗?不超过多少免经营所得个税吗?公司的小微企业不都有企业所得税的优惠吗
对个体工商户年应纳税所得额不超过100万元的部分,在现行优惠政策基础上,减半征收个人所得税。 三、本公告执行期限为2021年1月1日至2022年12月31日。 因此,上述政策不适用个人独资企业和合伙企业。
我的意思是个独在工资薪金那里扣除了6万元,这边个独企业就不能再次扣6万元了
我个独那工资薪金只做了员工1个月的工资4500。经营者的没做工资薪金。但是我季没税,但是年报有税。而且我填写了减免优惠还是1062.4利润总额才20000多啊?我在想是60行把利润总额填进去还是67行减免税额填1062.4?
无综合所得,且需要享受专项附加扣除,填报《个人所得税专项附加扣除信息表》
是去67行减免税额填1062.4
附报是不是就是这个啊?
是的呢,你在里面填写了就可以
确定个独企业可以这样填减免吗?老师。
这个是可以的呢,因为你这边没有综合所得,你在个独就可以扣除6万元