您好,个税按照零申报就行了。

2月底计提了2月社保,借 管理费-社保(公司部分)贷 应付职工薪酬-工资,2月员工离职,社保未减员,3月初社保正常扣款,3月底员工交还社保款。3月初缴纳社保的分录和员工3月底还社保款的分录怎么写,多谢
员工提薪留职,但是社保照常交,不发工资,那个税怎么报呢,谢谢
老师好,公司可不可以不给员工发工资,只交社保?这样个税每个月该怎么申报呢?谢谢
老师;应发工资 9500 个人社保864.54 企业社保缴纳2133.54 没有个人所得税 1.计提工资:借:管理费用9500 贷:应付职工薪酬-工资9500 2. 计提社保(企业):借:管理费用 2133.54 贷:应付职工薪酬-社保2133.54 3.发放工资:借:应付职工薪酬-工资 9500 贷:其他应收款-社保(个人部分)864.54 银行存款:8635.46 4.上交社保:借:应付职工薪酬-社保(企业)2133.54 其他应收款-社保(个人)864.54 贷:银行存款 2998.08 分录这样做对不对呢?谢谢您
#提问#请问老师假如员工9月份工资8000,9月底发放,10月份报9月的个税,不交社保那些,那应发工资是8000,实发工资是不是扣除个税后的数啊,那这个税是按照8000-5000=3000*3%=90,实发工资7910?做分录借管理费用—职工工资8000贷应付职工薪酬—职工工资8000,接应付职工薪酬—职工工资8000,贷银行存款7910,应交税费—应交个人所得税90,老师这对吗?谢谢
基础设施配套费也需要交吗
公司收入开了,材料票没固定,都是按收入多少来开,一般材料票开收入多少比较合适
怎么做合并抵消分录呀
前代账公司和我们本单位的会计交接,需要给我们哪些东西,或者我们需要哪些
老师汇算清缴职工薪酬纳税调增5万,这5万确定以后都不支付了,那么账务处理是不是(小企业会计准则) 借:应付职工薪酬-工资 5万 贷:利润分配-未分配利润 5万
受托加工服务费开票选什么税收编码
你好老师,就是税务局就是现在其他部门检测到我们公司在建厂房和综合楼,说要交契税,但是我们才开始打地基,那这个我们现在就要交契税吗
老师好,液压油属于成品油吗?小规模公司没有成品油资质可以开具液压油的发票吗
老师我们是一般纳税人开了9%普票,有增值税专票进项进来我们可以认证抵扣吗?
老师 为其他公司 在抖音直播代卖产品 收到的佣金 怎么开具发票呢 选择什么项目
社保正常填对吧
对,社保的话正常填写就可以。