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老师,发票开具日期是12月的,1月份才拿过来,这怎么做账??

2023-01-11 16:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-11 16:06

你好,这个属于12月份的业务吗?具体的是什么的?

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快账用户3250 追问 2023-01-11 16:07

加油发票和餐饮发票,管理支出费用

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:07

你好,属于2022年的费用吗?

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快账用户3250 追问 2023-01-11 16:08

是的,是工作人员报账的时候才拿过来

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快账用户3250 追问 2023-01-11 16:08

所以才收到发票

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快账用户3250 追问 2023-01-11 16:09

税已经报了,上年帐也做了。

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:10

你好,做到今年又以前年度损益调整来做,具体的说业务就行。

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快账用户3250 追问 2023-01-11 16:10

哦,企业汇算清缴的时候做还是1月做?

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齐红老师 解答 2023-01-11 16:11

可以的,可以这么做的。

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你好,这个属于12月份的业务吗?具体的是什么的?
2023-01-11
您好,是12月份作为预付账款的
2023-01-07
收到发票把12月份分录红冲,再按发票入账。
2022-12-30
你好,之前可以预提,没有预提的话就按实际发票时间。
2020-08-31
小企业会计准则可以的。
2022-02-07
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