你好; 借长期待摊费用 贷银行存款 ; 按月分摊计入管理费用去

3.某企业当年度共计拥有土地65000平方米,其中子弟学校占地3000平方米、幼儿园占地1200平方米、企业内部绿化占地2000平方米。2005年度的上半年企业共有房产原值4000万元,7月1日起企业将原值200万元、占地面积400平方米的一栋仓库出租给某商场存放货物,租期1年,每月租金1.5万元。8月10日对委托施工单位建设的生产车间办理验收手续,由在建工程转入固定资产原值500万元。按年计算,分月预缴(城镇土地使用税4元/平方米:房产税计算余值的扣除比例20%)要求:计算该企业当年应缴纳的城镇土地使用税和房产税,并做相关的会计分录。
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:用地面积预算成本101#商品房2000㎡272000元102#商品房3000㎡244000元201#出租房2000㎡1836000元301#周转房2000㎡2448000元401#幼儿园600㎡600000元402#银行营业点400㎡600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;②用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000㎡,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000㎡,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000㎡,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000㎡,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600㎡,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
幼儿园民非企业制度,幼儿园使用银行存款24 万支付了房屋的加固维修费用,24万按3年分摊。怎么做会计分录
资料:某企业发生以下经济业务1.企业购入一项专利权,价款50000元,增值税3000元,按规定摊销期为10年。该项专利权使用3年后,将其以40000元的价格出售,应交税费为2400元。作出购买,每年摊销,出售的分录。2.企业用银行存款购入土地使用权,价款800000元,增值税为88000元,自行开发建造厂房。3.2019年4月企业研发部门准备研究开发一项专有技术。在研究阶段,企业为了研究以银行存款支付相关费用800万元。2019年5月该专有技术研究成功,转入开发阶段,开发阶段以银行存款支付相关费用100万元,全部符合无形资产资本化的条件。要求:根据上述经济业务编制会计分录。
个体户如果查账征收 所得税是怎么交的
老师 个体户年应纳税所得税不超过200万元 减半征收(公司25年12月成立的 那年应纳税所得额是指25年1.1-12.31还是从公司成立25.12-26.11的)
老师,看了个报表,收入很大,银行流水不大,应收账款也不大,有这种情况吗
老师,你好,我公司是租赁行业,每月按照合同开具租赁发票,十一十二月有些做了未开票收入。本月发现个别存在多开具发票的情况,但这一家未做未开票收入,可以冲未开票收入吗?还是必须冲红多开发票部分
如果父母中的其中一个年中去世了,需要在年底APP上移除去世那个人的信息吗?移除一个人的信息后,如果是非独生子女,还是按照扣税1500元/月吗?
老师,工程公司有挂靠业务时,做内账时,比如给甲方开票后,如何体现应付挂靠单位的款项,如何做分录,体现挂靠单位应负担的税金
老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
请问可以用支付时候: 借:其他应付款24万 贷:银存 24万 每月分摊是 借:管理费用(24/36) 贷:其他应付款
你好; 你的意思 是不用长摊科目 ;直接用其他应付款; 也可以的