你好; 借长期待摊费用 贷银行存款 ; 按月分摊计入管理费用去

3.某企业当年度共计拥有土地65000平方米,其中子弟学校占地3000平方米、幼儿园占地1200平方米、企业内部绿化占地2000平方米。2005年度的上半年企业共有房产原值4000万元,7月1日起企业将原值200万元、占地面积400平方米的一栋仓库出租给某商场存放货物,租期1年,每月租金1.5万元。8月10日对委托施工单位建设的生产车间办理验收手续,由在建工程转入固定资产原值500万元。按年计算,分月预缴(城镇土地使用税4元/平方米:房产税计算余值的扣除比例20%)要求:计算该企业当年应缴纳的城镇土地使用税和房产税,并做相关的会计分录。
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:用地面积预算成本101#商品房2000㎡272000元102#商品房3000㎡244000元201#出租房2000㎡1836000元301#周转房2000㎡2448000元401#幼儿园600㎡600000元402#银行营业点400㎡600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;②用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000㎡,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000㎡,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000㎡,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000㎡,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600㎡,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
请问可以用支付时候: 借:其他应付款24万 贷:银存 24万 每月分摊是 借:管理费用(24/36) 贷:其他应付款
你好; 你的意思 是不用长摊科目 ;直接用其他应付款; 也可以的