你好; 借长期待摊费用 贷银行存款 ; 按月分摊计入管理费用去

3.某企业当年度共计拥有土地65000平方米,其中子弟学校占地3000平方米、幼儿园占地1200平方米、企业内部绿化占地2000平方米。2005年度的上半年企业共有房产原值4000万元,7月1日起企业将原值200万元、占地面积400平方米的一栋仓库出租给某商场存放货物,租期1年,每月租金1.5万元。8月10日对委托施工单位建设的生产车间办理验收手续,由在建工程转入固定资产原值500万元。按年计算,分月预缴(城镇土地使用税4元/平方米:房产税计算余值的扣除比例20%)要求:计算该企业当年应缴纳的城镇土地使用税和房产税,并做相关的会计分录。
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
通达公司是一般纳税人,增值税适用税率13%,自行研究开发一项专利技术。2021年3月,该项研发活动进入开发阶段,以银行存款支付开发费用500万元,其中满足资本化条件的为300万元。2021年10月1日,开发活动结束,并按法律程序申请取得专利权,供企业行政部门使用。该项专利权法律规定有效期为10年,采用直线法摊销。要求:(1)编制该企业发生开发支出的会计分录。(2)编制该企业转销费用化开发无形资产的会计分录。(3)编制该企业形成无形资产的会计分录。(4)编制该企业10月份专利权价值摊销的会计分录。老师这题怎么做?
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:用地面积预算成本101#商品房2000㎡272000元102#商品房3000㎡244000元201#出租房2000㎡1836000元301#周转房2000㎡2448000元401#幼儿园600㎡600000元402#银行营业点400㎡600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;②用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
企业在B开发小区规划中,确定共建101#、102#商品房两栋,201#出租房,301#周转房,401#幼儿园和402#银行营业点。其中,银行营业点有偿转让给建设银行。(1)B开发小区发生的土地征用及拆迁费、前期工程费、基础设施费按各项开发产品的用地面积进行分配。401#幼儿园根据小区施工组织设计在造好其他房屋后再建造,先以名项开发产品的预算成本为基数采用预提的方式计入各项开发产品成本。各项开发产品的用地面积和预算成本如下:101#商品房:用地面积2000㎡,预算成本:272000元;102#商品房:用地面积3000㎡,预算成本244000元;201#出租房:用地面积2000㎡,预算成本1836000元;301#周转房:用地面积2000㎡,预算成本2448000元;401#幼儿园:用地面积600㎡,预算成本600000元;402#银行营业点:用地面积400m,预算成本600000元(2)B开发小区在2019年,发生下列支出:①用银行存款支付土地征用及拆迁补偿费1600000元;2用银行存款支付前期工程费400000元;③用银行存款支付基础设施费640000元编制会计分录
老师您好 小规模纳税人给我们提供装修陈列设计 合同签订是包工包料,对方给我们开具3%的增值税专用发票合规吗
小规模买的是高粱米入库高粱米,开票开的燕麦,合同也是写燕麦,卖出去按实际出库了哇,给对方开票,估计也是高粱米,怎么做账?
老师2月开了建筑业异地发票做了预缴申报并缴费了,申报的时候不小心所属期选了3月,,这个能更正申报所属期吗
老师,平台推广费充值的余额,如果还没注销店铺可以退吗
请问老师,小微企业,所得税年报的时候,都填那几张表
如何补提应交增值税?
老师,我们公司简单压覆盖物,这个覆盖物是人员从核桃树林里捡回来的,我们的这个材料成本该如何入呢,还是把材料并到人工里面入成人工成本
购买固定资产尾款未付完,对方改名,是应该在系统直接改名还是新建供应商
老师你好!我们厂现在要补1人2025年2月-7月社保,补了社保后是不是还要进行个税更正申报呢?老师
老师,比如第一季度增值税不用交,那那些增值税2500块,是不是借:应交税费-应交税费2500 贷:营业外收入2500
请问可以用支付时候: 借:其他应付款24万 贷:银存 24万 每月分摊是 借:管理费用(24/36) 贷:其他应付款
你好; 你的意思 是不用长摊科目 ;直接用其他应付款; 也可以的