管理费用和成本的和刚好是销售费用,是不是软件取数问题
老师,因为前期第二季度的管理费用多入账了,不小心在第二季度的账务进行处理,而没有在第三季度调整,导致现在申报第三季度利润表时,本年累计数相差那笔多的费用,那本期(第三季度)发生额要减去那笔费用填列麽?还是如实填列本期发生的,这样本年累计金额就有和软件里的不一样了。
电子税务局上按季度进行申报的财务报表,第二季度和第三季度的现金流量表上本月数填写的是空的,只填写了本年累计数据填写的本季度累计数据。这样我第四季度是不是需要到税务局更正申报啊?
我第三季度7-9月申报表上的本年累计数怎么整都不对,第二季度4-6月申报表本年累计数是对的,但是到了第三季那个申报表上的营业成本、销售费用、管理费用三个数就对不上了[捂脸]是怎么回事呢?
每个季度的企业所得税申报表的填写,比如第一个季度的营业收入,营业成本和利润总额,是不是就填1到3月的合计数,到了第二个月是填4到6月的合计数,还是说填利润表上的本年合计税呢?
老师您好!我们是个体户今年第一季度报税的时候不知道是按查账征收报税,税务局给按核定征收报了72000元(没有资产表和利润表我查了)我不知道。第二季度税务打电话来叫我们报税,我就把第二季度的报了,资产表负债表就第二季度的数据,没填本年累计数,第三季度申报我才发现第一季度有核定72000元,那现在我要去改第二季度的资产表和利润表吗?第三季度没有销售,我该怎么申报?
老师您好,公司销售医疗设备,能开居间服务费发票吗?
有哪位老师交通银行对方户名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨询下:携程服务平台代开的机票、服务费、保险费等增值税专用发票,税率为:6% 这种发票可以进项抵扣吗?
我们单位是个门诊部,有一个小食堂就员工自己的几十个人的小食堂,那个食堂师傅他在税务局代开的发票,上面写的项目是劳务费,那么发票上面也有相应的税额,那么现在这个劳务税应该是哪里来交啊?他开的这个金额应该就是我们单位按员工每个人12块钱的标准给他的,然后他这个金额应该包括他的这个购买食堂的菜费和劳务费一起,开的就上面就写的是劳务费因为我们个税系统跳出来要我们单位来跟他交这个个税,应如何来办?
老板有个公司,经营钢材销售,他朋友也想参与合作,资金一人出一半,利润也一人一半,但是他朋友不想以实收资本来投资,请问老师如果这样他打进的款项怎么会计处理?后面产生的利润及本金怎么转给他朋友才合规呢?以及要产生哪些税呢?谢谢老师
小规模纳税人举办赛事购买车辆无偿捐赠出去,需要缴纳税款不
你好,老师,一般纳税人公司国际物流公司,开报关费用可以开普票?还是一定要开专用发票
老师咨询一下,小规模公司,2023年开票6400元,用户给汇款到公户了,但财务做的收款是现金收款。原因是这个公司只做了这一笔业务,再没有其他业务,银行流水一直没有给代账公司,所以才做的现金收款,今天把账拿回来了,发现银行余额7000,账面银行余额是0,银行流水都没有做账,现在怎么调整,没做账的银行交易怎么补呢?
老师,企业之前和员工签合同,由于社保原因,现在想重新统一签订一次,是否需要把之前的已签订的合同做了解除合同,还是不需要就是签订新的就可以了
以前买的二手车记成本里了,现在又买了一辆我想记固定资产可以吗
是啊,那现在怎么搞呢第三季度数据不对,我第四季度就报不了,报了数据也不对
那您得联系一个软件客服,或者先按照正确的报税,报表可以后续调整
国家税务局上的申报表数据联系哪个客服呢
拨打当地12366客服即可
好的,谢谢解答
如满意您受累给个好评呗,谢谢您,祝您生活愉快!