税务方面,公司向境外提供技术服务,收取外汇,需要完成外汇支付业务备案,并依据《外汇管理条例》等规定,向外汇管理机构备案归集。开具发票需做到明确发票类型、服务日期、服务内容以及服务价格等内容。开具正确发票有助于更好的纳税申报,避免重复发票问题。申报时,企业应当提供仅含有税务注册信息、服务类型、服务金额、服务时间等明确的服务及销售凭据。交易有效凭证主要包括合同、收据、发票等,如果收付款双方只签订了费用协议、服务协议,则可以将其作为有效的凭据。
拓展知识:外汇管理机构一般是指中国银行业监督管理委员会(CBRC)授权的商业银行、合格境外机构投资者(QFII)及其分支机构、境外机构投资者(RQFII)及其分支机构、证券公司、保险公司等机构,负责外汇管理和维护外汇市场的健康运行。
境外企业向境内子公司委派专家提供技术服务,双方签订合同,境内企业根据所开的形式发票付款,这有没有什么问题?境外需要代扣代缴税吗?
我们公司是小规模纳税人,主营业务是技术服务,我们法人给外国的公司提供了技术服务,每月会收到外国公司的汇款收入,法人没有开美元账户,每月去银行直接结汇,请问没有公司账户的结汇款我需要如何做账申报?
员工报销设计服务费除了发票以外还需要提供什么?主要是公司搞了一个培训,要给培训完的人发放证书,所以找了一个地方设计制作证书,还制作了条幅,复印了资料等等,我是不是要入办公费?此外,这次培训还花钱请了一些老师,对方单位给我们开了技术服务费的发票,我该入什么费?除了发票没有合同,金额都很小不到2000,我还需要什么作为原始凭证?
境内公司向境外公司提供这类服务,服务发生在境内。 交易编码:228039 其他技术服务 技术服务费 交易附言:生产技术指导费(自动化机器), 问题1:开具6%增值税普通发票,是否按照这个金额申报缴纳增值税,会涉及到免抵退的问题吗? 问题2:需要到税局备案吗,如需备案需要哪些资料。 问题3:外管局上需要做那些流程
老师,我们公司给境外企业提供技术服务,收取服务费,开具了普票金额4131.05元,税率是免税, 如果是出口的货物销售就会存在交附加税的情况,但我们这个就是技术人员给对方提供了个咨询服务,也不会存在国内进项的情况, 请问我在申报增值税报表的时候需要针对免税服务费的金额去缴纳附加税吗
如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
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如果转账给私人的话,用报销的方式转有没有影响?或者说哪种方式转,对于做账的时候没那么麻烦?
老师,公司名下没有车了,但老板用自己的车出去办公,车相关的费用,怎么做可以在税前扣除?
您好老师,我家卖烟酒茶,顾客要求开发票不写具体名称,就只写酒.茶 这样可以吗
小规模纳税人,季度收入不满30万,减免的附加税,需要记账吗
(2)发货时,确认收入和成本: 借:应收账款 / 银行存款 贷:主营业务收入-A产品收入/B产品收入/C产品收入 应交税费 —— 应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本—A产品成本/B产品成本/C产品成本 贷:库存商品-A产品/B产品/C产品 我这科目是不是有误
公司新招一个销售总监,老板跟别人谈的税后实发工资3万,别人没有什么附加扣除,他也不需要公司给他交社保,老板要求我们反推出他的应发工资。
增值税税负高什么原因