存货 固定资产有吗

请问老师公司从2013年开始到现在都是没有收入,只有一点工资支出,从2018年10份开始没有任何支出费用了。现在想注销公司,账面上,应付账款有20多万,其他应付20万(欠法人),预收账款3万多,未分配利润是-93万多,货币资金8千多,我应该怎么做清算申报?
老师你好我们公司没有经营,准备注销了,没有经营没有收入,工资都是借款前后借了2万,现在也无力偿还我做,营业外收入和其他应付平账,但是资产负债表的未分配利润和利润表的净利润,对不上,刚好相差的是这2万借款怎么办
领导问 :利润表是负的亏损,那为什么我们账上还有钱用? 麻烦老师看一下我这样和领导解释对不对?----------我们的资金情况:我们现在总资产有9492844.38元,其中账上现金和理财还有3446551.25元,别人欠我们6046293.13元。我们的负债合计有6567021.49元,其中向银行借款100万,应付其他公司货款5567021.49元。总资产扣除负债剩余2925822.89元。剩余的2925822.89元,其中160万来自实收资本, 以前盈余公积6182.42,剩下的未分配利润1319640.47是去年的利润。----划重点(剩下的未分配利润1319640.47是去年经营留下的未分配利润。)这句话有没有说错?
就是比如我们公司现金资金流余额是45万,但是我算出报表的利润有55万,应收和应付款都没有了,那为何金额对不上,那钱哪里去了呢?我是手工做账的,没用财务软件
郭老师,就是比如我们公司现金资金流余额是45万,但是我算出报表的利润有55万,应收和应付款都没有了,那为何金额对不上,那钱哪里去了呢?我是手工做账的,没用财务软件
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
就我们零基础的,现在上完一节课了,要干嘛啊,不能说上完一节课就这么干等着啊
老师请问老师请问在外省能否申报税务税务报表和申报公司个税、开发票
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
怎么知道县域那段地价最高
我们一般纳税人,正在建设中。 发生这个业务,厂家给我2个免费样品,我公司就寄到国外客户那里去了。报关不收汇 也没有购买发票,具体应该怎么处理?账怎么做?
老师采购跟销售没有合同行吗?安装的天燃气入固定资产怎么写名老师
我们招聘来的主播再外包给第三方平台,让他们代扣这些主播的个税,现在税务稽查让我们出个证明材料需要第三方平台盖章,第三方平台说主播必须是他们的才行,不然涉嫌虚开发票不给盖章,请问老师这种情况他们说的对吗
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
固定资产有,老板折算了估夹按13万处理,如果再加上这个固定资产折算的,计未分配利润53+13就是66万 ,现金流45万加13万,还是相差8万的
你好,这个固定资产按照原价来做 你购买的价格
David还有什么库存吗?或者是别人有欠你的钱吗?
你好,这个固定资产按照原价来做 你购买的价格 不是,老师 ,没有库存了,没有欠钱,这可咋办
你好,这个固定资产要用购买的价格来算,你看一下购买的价格是不是少做了8万?
你看下实收资本和盈余公积有吗
有没有员工把车辆借给公司的那种协议模板呢
老师,不好意思。上面协议模板发错了,电脑太卡了 我们平时做账的时候,比如说这个固定资产买的时候是没有做费用扣除的,比如说我是付了一笔7万的话,那我就直接做固定资产,它没有影响当月的利润
影响的你的固定资产折旧,它不就影响了。