老师用友软件反结账用的键是F7键,在软件的功能菜单栏中,可以找到“F7-反结账”的快捷键,单击就可以进行反结账操作。在反结账的界面中,会显示出所有未结账的票据,只需要勾选相应的票据,点击“反结账”按钮即可完成反结账。
在结账或者反结账的时候,有时候就会出现报表错误或者其他错误,这时候就需要进行报表数据恢复,即通过友软件的“报表数据恢复”功能来恢复报表数据,可以允许继续进行反结账,或者根据实际情况维护报表数据,以解决反结账错误问题。
老师,这个异常咋回事?咋处理
老师,请问小企业会计准则是不是不用报送现金流量表。会计准则的企业必须报送现金流量表吗?
老师,承兑账号和银行账号是一个吗
老师,你好,请问其他公司开给我公司的发票,我公司未做账,还需要交印花税吗
你好老师,24年汇算清缴,职工薪酬支出及纳税调整明细表,A105050工资薪金支出,帐载金额,实际发生额,分别填那个数啊,奖金需要填进去吗?
平时视同销售需要做账嘛?怎么申报增值税,汇算清缴的时候数据填哪里
老师,支付员工报销是填写在经营活动产生的现金流量中支付给职工以及为职工支付的现金中嘛
老师:您好!个体工商户(主营业务是设计),去年第四季度开了两张合计7.4万的设计费用专票给甲方,这两张专票的增值税及附加税已于今年一月份缴纳。甲方一直没有付款也没勾选抵扣这两张专票。现在甲方说这两张发票已经跨年,要求冲红,重新开具,只开具5.4万的专票。想问一下老师,现在还可以冲红去年开具的这两张专票吗?冲红后,已经缴纳的增值税如何处理?
转让专利,转让收入200w,要全额交税吗?有啥税收优惠政策
现在e窗通查公司的变更记录,怎么看