答:不合规,发票中星号标注的项目无法作为购买发票的具体服务项目,因此发票不合规。
根据《国家税务总局关于餐饮发票使用规定》第六条规定:餐饮发票应当按照餐饮服务项目的发生额应开具发票,出现多种服务项目时,应当分开填写发票,服务项目及费用应当明确标注出来,不得使用星号及其他省略符号代替。
同时,为了确保餐饮发票的真实性,建议使用者按照该规定规范开具发票,以免发票使用有瑕疵而产生不必要的纠纷。此外,发票使用都应当符合相关法律法规,以及工作事项的操作规范,以确保发票的合法性、真实性、完整性。
拓展知识:发票作为商业交易中的重要凭据,合法有效的发票可以为消费者和纳税人提供良好的安全保障和工商税务服务。因此,建议各位消费者在进行商业消费时,都要及时开具合规发票,以避免发生税务纠纷,为自己保驾护航。

1、客户在酒店使用会议室开会,酒店会为其提供投影仪、鲜花、横幅、茶水等配套服务,并且客户开会时间长,还需要酒店提供住宿及餐饮。客人需要酒店为其开具一张会议费发票,将三个消费项目合并开成会议费发票。因含有餐饮消费所以酒店只给对方开具普通发票,如果没有餐饮消费可以合并开具会议费专票。请问酒店这样操作可以吗? 2、酒店自制的食品做成礼盒进行销售,是否可以开具普票-餐费,按6%缴纳增值税(我酒店是一般纳税人)。
A公司(商场)和B公司(餐饮行业),这两家公司同一个老板。 两者之间的经营关系: 1.A公司以低于市场价的租金5万给到B公司经营餐饮业务。 2.B公司营业款由A公司代收。 3.月未A公司将每月营业款的70%(其中包含租金)转款B公司. 4.要求A公司不对B公司开据租赁关系。 问题: 1.消费者在A公司(商场)消费B公司的餐饮服务,营业款虽然是A公司代收,对消费者提供B公司的餐饮发票。请问以上思路是否正确。 2.A公司将每月营业款的70%(其中包含租金)转款B公司。.A公司对该项业务开据什么内容的发票合适?
老师,请问下给高铁公寓做餐饮加上还有外包劳务服务(就是保洁类,这两个开票项目,餐饮进来的进项可以抵扣外包劳务费发票吗,外包劳务费发票开票税离是6%,刚来上班两天,看到之前会计是这样做的,不过也是二月份刚开始开这个外包劳务发票,老板肯定想用餐饮进来的农副产品加计扣除和加计抵扣来抵,我觉得不太合适吧,这样直接外包这个税负就很低了,谢谢!
您好,老师,我们公司是一家餐饮公司,承接食堂这个业务。已经升级为一般纳税人了。现在老板说可不可以调回小规模呢? 还有一个就是,500万这个年收入,指的是开票出去的销售收入,还是包括免税收入(不用开发票的收入)? 因为我家现在开票已经达不到500万了,但是还有一些免增值税的餐饮服务收入,比如学校食堂,不用开票,但每个月给我们对公打钱。
老师,我们收到一张餐票,发票应税服务栏写着餐饮服务*餐饮服务,这样的发票合规吗?还是说我们必须开成餐饮服务*餐费才能报账?
企业朝银行贷款30万有印花税吗?
一般纳税人外购商品取得普票不含税价1000元,含税价1010元用于无偿赠送他人,增值税和所得税视同应该怎么记账?增值税和企业所得税年报申报表怎么填报?
朴老师,24年的费用,24年没有预提。26间才发现这笔费用,发票26年申请开出,这张发票在24年可以税前扣除吗? 如果不行的话,现在这张发票已经开出了,我现在更正申报24年的企业所得税汇算清缴可以税前扣除吗?如果还是不行的话,这笔费用(500多,金额也不大)我记在25年行吗?因为25年汇算清缴还没有做,我预提费用,在汇算清缴前就已经拿到发票,这样的话就能税前扣除?
筹建期,都计提了印花税,-税金及附加,在跨年汇算清缴怎么处理
上班又有个体户专项附加扣除可以选择个体户和六万选择工资薪金吗
收到管理人员发错货的赔款需要缴纳增值税吗
请问一般纳税人用来装产品的纸箱袋子怎么做账
先做汇缴和先报一季度税有什么区别吗
家居布艺行业,加工厂生产产品(椅套沙发套),所耗用的水电费占主营业务收入比例在多少范围合理
我公司今年补以前年度的税费,其中涉及到的滞纳金有150万,这150万营业外支出在明年汇算清缴时需要纳税调增不能在税前扣除,那请问现在季报我可以税前扣除吗?我觉得是可以的,另外,涉及到补的以前年度的所得税等税费,我要怎么做呢?