您好,这个是可会的哈

老师好!想请教一下去年2021年度用友软件用的其他应付款科目,在2022年度可以换成其他应收款科目吗?
用友T3标准版,问往来账科目:应收账款,其他应收款 一级科目结转上年时有余额但无明细账,今年还可以建二级明细账吗?(就是想对往年的这个余额进行明细分类)
收到以前年度退的教育费附加,账上做借银行存款,贷以前年度损益,现在审计调整了其他应收款和未分配利润,调整其他应收款科目的原因是什么?
老师我是过初级的小白没有上岗,今天听商贸上岗课明细账一些细节的地方不太明白,就是其他应收款租赁门店和仓库支付的押金,请问其他应收款明细账二级科目如何设置。是一定要设置二级科目吗?如果其他应收款不多是不是就可以不设置二级科目呢?明细账是一个账页一个二级科目吗,同一科目设置多个二级科目的话会有很多页账页,这个正常吗?另外明细账库存现金需要设置二级科目吗?
老师您好,其他应收款,其他应付款,以前年度挂账了,现在到年末了应当怎样处理
老师,我公司没采购,公司法人借款,用于为公司购买办公用品,生产经营用车辆加油卡充值,交电费,公司车辆有贷款,法人在还贷款。现在税务局让提供买这些东西的或者花费的银行流水,我说有购买发票和公司入库,他们不认可,请问税务局做法对吗?谢谢
老师,我想咨询下做出口设备到香港的企业,需要缴纳哪些税款,发票是开形式发票,这个发票的金额和电子税务局的金额是都算500万后升一般纳税人吗
向汉口银行借款500万需要调增吗,利息支出需要调增吗
(3)“应收账款”总账账户借方余额350 000元,其所属明细账借方余额合计为480 000元,所属明细账贷方余额合计为130 000元,“坏账准备”账户贷方余额为30 000元(均系应收账款计提)。 (4)“应付账款”总账账户贷方余额240 000元,其所属明细账户贷方余额合计为350 000元,所属明细账借方余额合计为110 000元。 (5)“预付账款”总账账户借方余额130 000元,其所属明细账借方余额合计为160 000元,其所属明细账贷方余额合计为30 000元。根据资料(3)至(5),关于H公司2019年3月31日资产负债表项目的表述不正确的是( )。 A.“预收款项”项目“期末余额”栏的金额为130 000元 B.“应收账款”项目“期末余额”栏的金额为320 000元 C.“应付账款”项目“期末余额”栏的金额为380 000元 D.“预付款项”项目“期末余额”栏的金额为30 000元 你好 老师如何做选项。
老师,如果半路接手一家单位,发现应收和应付余额和往来单位不一样,怎么调账?
朴老师在吗?问一下我们公司收到外商的一笔模具款美金方式收款。然后我公司去给外商买材料和支付加工费,这样可以吗?账务处理怎么样的
老师您好,一般纳税人开房租普通发票税率是多少呀
老师好,物业公司,转供水电给客户,发票内容怎么开
老师,你好,就是我们生产车间测试的机器购买的耗材金额5000左右可以费用化么,做为制造费用测试费入帐,因为金额不大,作为固定资产不宜管理
老师你好,请问外经证反馈的当月个税需要申报吗?
那在其他应收账款下面添加二级明细以前年度,会引起税局注意吗,说是挂账那么多年
这个是不会的,你好
那添加一个什么明细比较好呢,是与经营有关的,之前会计做账有误,录到其他应收款下面了
填在应收账款——以前刻章
以前客账,这样的哈
那资产负债表不是衔接不起来了吗,以前在其他应收款,现在在应收账款
这个是没事的,这样不影响报表
那应收账款和其他应收款金额不对了呢,起初资产负债表
那你要不然就坐在应收,这样
其他应收款添加什么明细比较好呢,以前挂账的
应收,也是属于客账就可以
没懂,什么是客账
就是说客户账的意思
那以后发生的不也是客账吗
对,但是以后的用各个公司名字代替二级科目