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老师,标记的第二点,为什么是对的?不是不能随便换替代
老师,标记的第3点,为什么是对的?不是不能随便换替代
老师,这两个标记的地方我看不懂不知道是怎么算出来的标蓝的部分是拿第二列的基数*基准费率
老师,这两个标记的地方我看不懂不知道是怎么算出来的标蓝的部分是拿第二列的基数*基准费率谢谢老师指导
老师这个题目,这两个标记的地方我看不懂不知道是怎么算出来的标蓝的部分是拿第二列的基数*基准费率谢谢老师
我是个体,我4-6月的收入是25万含金额,我报税的收入就是250000除1+0.1。那我手上的成本发票合计金额是20万,那我入成本是20万吗,还是也是200000÷1.01不含税金额。
老师,村委会出租土地,用来投资光伏发电,租期是25年,然后每年有分红,这个要怎么做账务处理? 放长期投资?然后分红又怎么做账?
老师,请问下,是不是每个月,应交税费应交增值税进项税额的发生额是多少?就要勾选抵扣多少金额?
请问,我们是自产自销有个大棚,现在要卖出去,这个大棚应该怎么开发票呢?可以开免税票吗
出口退税,是先提交申报才下户核查,还是先核查在提交申报
处置公司车,销售给个人,并开具了发票,申报表和账面上的收入显示不一样,需要调整吗
关于工程已经完工2年多,质保金未开票,账务处理也没有挂往来,现在需要支付质保金,工程施工方已经注销公司,无法开票,这个怎么进行财务审核,需要哪些资料作为付款附件,不开票付款是否属于白条入账?
老师,您好,关于差旅补助能不能谁说扣除,我从电子税务局网站上咨询,给了我两个答案,我应该怎么理解,能不能凭企业内部凭证,做税前扣除,不征个税
老师,我们公司2022年支付给律所费用,他们2025年才给我们公司开票过来,这专票怎么入账呢
老师,我5月把往来挂错了,我现在要调整,这个分录怎么做,把这其他应付单位换成另外一家
你好,可以这么写的。
老师 贷 固定资产清理 应交税费—增值税销项税 银行存款 这个贷方是个什么意思呢
为交换而处置的固定资产。
对了这个是 甲公司的会计处理 我没有看到这句话 换出固定资产 就要先处理固定资产 借 固定资产清理 累计折旧 贷 固定资产 得到了股权得到了补价 借 长期股权投资(得到的30%股权) 银行存款(收到的补价) 贷 固定资产清理 应交税费—增值税销项税 银行存款 贷方 就是付出的代价 借 固定资产清理 3200 贷 资产处置损益3200 固定资产清理(过度科目)计入资产处置损益 老师 3200是什么来的啊
老师我知道了
老师就是这么来的 3200=5000—1800
嗯嗯,是处置资产的损益