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公司出售计提完折旧的车辆,原值136552.1元,出售收入40000元,现进行固定资产核销账务处理怎么做会计分录
【案例资料三】甲公司因自然灾害毁损一辆货车,该货车原价300000元,已计提折旧150000元,未计提减值准备。残值变价收入2000元,增值税额320元,支付清理费用5000元,增值税额500元,均通过银行办理结算。经保险公司核定应赔偿损失100000元,保险款尚未收到。编制相关会计分录。
你好 我们账上有一辆车 已经折旧完了 原值359464.66元 累计折旧338995.14元 净残值为10783.94元 现在卖给了别人 卖了15万(不含税132743.36 税额17256.64) 会计账务处理分录怎么做
处理自用轿车一辆,原值50000元,残值2000元,已计提折旧40000元,现在处理售价12000元,现金收讫。答案:(有两种答案
处理自用轿车一辆,原值50000元,残值2000元,已计提折旧40000元,现在处理售价12000元,现金收讫。答案:(有两种答案
个体工商户定期定额核定征收,征收品目是专用设备,现在给其他公司提供了业务介绍,对方要求开服务发票,不超核定金额,开了会产生税金吗?
公司之间投资怎么走账最合理
其他应收张三,其他应付吕四,可以互抵吗?协议模板有吗?
事业单位,没有钱了,在总账户里面借用了4000元,用来作为本单位的库存现金,总账户记账为借:暂付款贷银行存款,那本单位怎样记账,需要记双分录吗?
老师好,想问下,为了拓展业务,送人手机,礼品卡这些,开的发票,能用么
甲方给我们的分包方代发工资 我们问分包方要发票或者把工资报进去都可以对吧
那个报关年审具体怎么申报,有没有具体流程
工作当中,每个月工会经费 社保 公积金必须要计提吗?
本单位是一个事业单位,从总账户里支出5000元当做库存现金,这5000元是没有这个银行存款,用其他钱支出的,挂在总账户暂付款下面的,以后有钱了再冲销,怎样记双分录?
出口退税是不是要缴纳附加税。退的只是增值税,缴纳的是附加税金额
同学您好! 1.固定资产转入清理: 借:累计折旧40000 固定资产清理10000 贷:固定资产原值50000 2.处置报废取得收入(处置未产生收入不做) 借:现金/银行存款12000+1560 贷:固定资产清理12000 应交税费——应交增值税(销项税额)1560 3.清理净损益结转 借:固定资产清理2000 贷:营业外收入2000