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去年采购一批原料,已开发票结算了,现在审计核查后,要退回多结算的部分,可以直接记入营业外收入吗。还是要冲存货成本,供应商不配合,不给开红字发票。

2023-02-06 12:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-06 12:38

同学,你好 要退回多结算的部分,如果对方不开红字发票,那就入营业外收入

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快账用户7438 追问 2023-02-06 12:40

那前期原料进入成本了呢,要冲成本吗

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快账用户7438 追问 2023-02-06 12:42

记入营业外收入也可以嘛

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齐红老师 解答 2023-02-06 12:44

同学,你好 是可以的

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快账用户7438 追问 2023-02-06 12:51

那进入成本那块,要管吗

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齐红老师 解答 2023-02-06 12:56

同学,你好 要管 正常的做法是,对方开具红字发票,你把之前的分录冲掉 现在是把多的,转到营业外收入

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同学,你好 要退回多结算的部分,如果对方不开红字发票,那就入营业外收入
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