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金蝶期末结账的步骤

2023-02-07 02:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-07 02:33

金蝶期末结账的步骤包括:

1.确定期末调整项目:在进行期末结账前,应确定是否需要进行期末调整,如果需要,则应在期末结账之前执行相应的调整;

2.结账前准备:检查并确认每期凭证数、期末未处理凭证数,确认各科目余额是否一致,以及确认是否存在重大遗漏或调整项目;

3.凭证处理:按月份与科目进行处理,将未处理的凭据归入各科目;

4.期末结账:根据财务报表分录的要求,生成本期间的期末结账凭证,并进行凭证汇总;

5.审核与复核:对本期间的期末结账凭证进行审核与复核,确保完整、正确。

拓展:金蝶期末结账具有丰富的功能,还可以实现多科目联动,按月份自动记账,可以更快速地完成期末结账,并可以方便地实现内部财务管理。

应用案例:以某公司为例,该公司经常使用金蝶期末结账软件来完成期末结账工作,在日常经营中,公司采用金蝶期末结账软件进行记账操作,可以有效地将资产负债表、利润表与现金流量表汇总和比较,并可以自动生成报表,方便公司的内部财务管理。

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您好!步骤:【供应链】→【存货核算】→【期末处理】→【期末关账】,【期末关账】中的【对账】, 此功能可以实现供应链数据与总账数据的比对。
2020-08-18
和每个月一样啊,账务处理里结账就可以
2020-04-17
同学你好,先审核,再过账,结转损益,审核,过账,结账
2021-03-31
金蝶软件在年未结账后会生成新的账套文件,而原年度的账套会自动备份成为后缀为A10的文件,对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,你先找到你结账后自动生成的备份文件*.A17在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL%2BF12进行反结账操作。
2022-02-21
你好,录入好12月份的凭证,然后过账,结转损益,再过账,然后结账
2021-02-01
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