您好,收据开的押金如果已经退回,存根联上应该有相应的手续备案,例如银行已付、已经退回等字样,以示押金是已经退回的状态。
尊敬的建筑业纳税人: 根据省局建筑业个税整改工作要求,您公司存在未退税款,请于12月31日内登录浙江省电子税务局维护退税账户、申请退税。同时需办理2021年个人所得税全员全额明细申报,具体事宜请联系0575-86939189,如已办理请忽略。 同时需办理2021年个人所得税全员全额明细申报,具体事宜请联系0575-86939189,如已办理请忽略。 老师我们收到短信,这个最后这一句话具体是需要怎么操作的?
立达工厂为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2019年8月发生下列经济业务:1.2日,从星海工厂购人201"材料500千克,买价60000元,增值税税额7800元。款项已用银行存款支付,材料验收人库。2.5日,从五金商店购人203"材料20千克,买价400元,增值税税额52元;204"材料5千克,买价100元,增值税税额13元。价款已用现金支付,材料验收人库。3.10日,用银行存款偿还上月欠东方工厂的购料款56500元。4.18日,从大洋工厂购人202"材料300千克,买价30000元,增值税税额3900元。款项用银行存款支付,材料尚未到达。5.20日,从大洋工厂购人的202"材料300千克到达,并验收人库。6.24日,从光华工厂购人201"材料200千克,买价24000元,增值税税额3120元。款项尚未支付,材料验收人库。7.28日,用银行存款支付欠光华工厂购料款27120元。要求:根据以上经济业务,编制会计分录
老师,请问销售方开出去的专用发票,购买方已入账,后申请退票,退回来的是红字通知单,上面显示未抵扣,这个时候销售方根据对方开出的红字通知单开的红字发票,需要销售方自己留存,还是要把二三联红字发票交给购买方?税务上怎么规定的?
1甲公司2020年6月30日“银行存款日记路"的为4.5元5.开户银行这达的“对账单”其银行存款会额为3835元。经核查发现有以下几笔未达路项:(1)企业已送存银行转达账支票一张,全额175元,企业已增加银行存款,开户银行尚未入账:(2)银行代企业支付水费183元,银行已入账,减少企业银行存款.企业尚未接到通知,没有入(3)银行代企业收销货款3,950元,银行已入账,增加企业银行存款,企业尚未接到通知没有(4)企业开出01号转达账支票一张.购买办公物品计金额480元,企业已记银行存款减少,银行尚未入账;要求:根据上述资料,编制“银行存款余额调节表“并指出企业月末可动用的银行存款实有数额。
A公司2**8年10月31日银行对账单余额7900D元1.10月30日收到购货方转账支票一张金额15800元已送存银行但银行尚未入账2.本公司当月的水电费用425元银行代支付但是公司未接到通知未入账3.本公司当月开出的用以支付供货方货款的转账支票尚有3350元未兑现4.本公司送存银行的某客户转账支票8200元因对方存款不足而退票公司未接到通5.公司委托银行代收款项10000元银行已转入本公司存款户但本公司尚未收到通知入账要求:根据以上资料填列下列表格要求:根据以上资料填列下列表格银行存款账面余额加:银行已收,企业未收减:银行已付,企业未付调节后余额:银行对账单余加:企业已收银行未收款减:企业已付银行未付款调节后存款余
都师工程施工收入是不是就行主营业务收入,工程施工成本是不是主营业务成本
【个税]张某为我国居民纳税人,独生子,父母均年满60周岁,有一个上小学的小孩。2022年全年张某取得扣除三险一金后的工资薪金20万元,稿酬所得5万元,兼职收入2万元。张某夫妇选择由张某扣除子女教育专项附加,且张某无其他专项附加扣除项目。 个人所得税税率表部分(综合所得适用) 15 级数 全年应纳税所得额 税率(%) 速算扣除数 不超过36000元的 3 0 1 2 超过 36 000 元至144 000元的部分 10 2520 3 超过 144 000 元至300 000元的部分 20 16 920 超过 300 000元至420 000元的部分 25 31 920 要求:根据上述资料,不考虑其他因素,分析回答下列小题。 (1)计算张某应计入综合所得的年度所得额;(2)计算综合所得的应纳税所得额时,允许减除的专项附加扣除;(3)计算张某应计入综合所得的应纳税所得额;(4)计算张某2022年全年应缴纳的个人所得税;(5)假设张某打算出版一本理论与实务结合的工程类教材,可以取得稿费7000元,该教材也可以分别出版,稿酬为3800元和3200元。请问张某应该选择哪一种出版方 式以降低个人所得税税负?(6)简述综合所得中专项附加扣除项目都有哪些,具体标准是什么?
内账只想要后面结转完整分录带上金额,怎么结转从工程结算、工程施工、成本收入和本年利润、利润分配、实际工程款100万收入100万工程施工-成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.上面是这项工程全部完工金额
内账只想要后面结转分录带上金额,怎么结转成本收入和本年利润:实际工程款100万收入100万工程施工–成本、工人工资、原材料合计50万、管理费用20万、财务费用是1万.
老师工程施工单位,有整体会计分录带金额的吗?
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
施工单位,结转施工结算施工工程和主营业务成本怎么做分录
工程结算和工程施工怎么结转
施工单位损益类怎么转到本年利润,分录怎么做
老师施工单位季未结转到本年利润分录