同学你好 电子普票他重新给你发一份就可以了 没必要冲红呀 本来就是电子的

老师,2020年12月份开了一张电子普通发票,现在发现开票信息不对,能红冲重新开具吗?
老师,我想问下去年开的销售发票是错的,已遗失未入账未抵扣,我们可以冲红原来的发票重开一份吗。问题是第二、三联找不到在哪里了,可以这样操作吗
老师,我们公司2020年12月遗失一张电子普票、现在我写一份遗失证明,让对方冲红重开可以吗
老师,21年开给对方的票对方遗失了,现在他们不给我结账,需要我补一张发票吗,我应该怎么办呢老师,是现在把之前的票冲红吗,
老师,请问2023年5月6月有合作方给我们公司开电子发票170多万,但是我们遗漏了,没有入账。现在对方又不愿意冲红给我们重新开票。这种情况我们怎么入账啊?
老师,外贸企业,申请出口退税,借其他应收款-出口退税 贷应交税费-应交增值税-出口退税 收到时候,借银行存款 贷其他应收款-出口退税。我有个疑惑,应交税费应交增值税(出口退税)科目的贷方不是有余额吗?怎么处理?
老师 ,员工报销火车票app开的火车票发票,有退票和购票的都可以进项税抵扣吗
一般纳税人新规定,是说我们就在达到了500万的当月就按13%来算吗?是从26年开始还是25年开始
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:本年利润3(正数) 贷:营业外收入3正数 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
老师,有没有固定资产折旧表格,麻烦发一下,谢谢您
小规模达到什么情况必须升级一般纳税人
老师,我想问一下。因为第一季度盈利了。2808.12交了所得税140.41。但是到第四季度因为因为营业收入低。基本工资还是要付的。所以。导致全年利润总额为-41647.39。我想问一下。如果第4季度按照这个申报表去填。那么汇算清缴的时候要我退税。可以不退吗?税局会要求查账吗?
老师,我单位开票名称为:广告代理服务-广告材料,需要交文化事业建设费吗?
残疾个保障金的人数怎么计算,因为每个月人数都不一样
老师,车间折旧,机器折旧,课上老师说属于生产成本里的间接费用,为什么不属于固定资产折旧呢?谢谢。
老师,都是2020年了
同学你好 这个查出来电子版的可以给你发
就是说隔了2年了还是能入账
同学你好 对的 是这个意思的