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你好老师,我们购进140万的货,现在销售方出事了,税务局要求进项全部转出,所得税调曾,这所得税调曾金额应该是多少,怎么调

2023-02-14 10:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-14 10:08

购进的140万,销售出去了多少,对应的成本就要全部调增
汇算时做调增,涉及补税时,再做账务处理

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快账用户5340 追问 2023-02-14 10:11

进项勾选了俩万,已经转出了,其他的出售的货我们也开了发票,剩余部分怎么处理,出售的已经开出了票,成本可以合理扣除吗

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齐红老师 解答 2023-02-14 10:20

按税局要求,成本是不让扣除的,需要进一步与税局沟通

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购进的140万,销售出去了多少,对应的成本就要全部调增
汇算时做调增,涉及补税时,再做账务处理
2023-02-14
您好,业务不含税金额:8734488.03减少了利润,我们所得税税率是25%的话,就要交 8734488.03*25%=2183622 1、借:利润分配未分配利润 2183622 贷:以前年度损益调整 2183622 2、借:以前年度损益调整 2183622 贷:应交税费-企业所得税 2183622 3、借:应交税费-企业所得税 2183622 贷:银行存款2183622
2025-03-11
你好; 走以前年度损益调整 去冲多折旧的部分; 以及固定资产科目 ; 然后去修改年报   
2023-06-08
1. 调增23年度应纳税所得额,调增金额为不含税部分,即8.7万元。 2. 对23年资产负债表和利润表有影响,负债增加,利润减少。已付税1.3万不应计入营业外支出,但需进行纳税调增处理。
2024-10-19
同学你好 调增的也可以弥补以前年度亏损
2022-07-05
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