不是 、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理

您好老师,处置报废的固定资产(已计提完累计折旧),假如净残值是50,亏本卖了40元,分录是这样做吗? 借:营业外支出10 库存现金40 贷:固定资产清理50
老师,电脑正常报废,卖给回收的地方, 会计分录: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行存款100 贷:固定资产清理 88.5 应交税费-应交增值税销项11.8 最后,借:营业外支出 贷:固定资产清理,是这样做吗
老师您好,请问在二手车市场处置掉公司的固定资产车辆,大概如何做分录,是不是这样: 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:银行/库存现金 贷: 固定资产清理 借:固定资产清理 贷:其他业务收入(用收到的卖车前/(1+13%)*13%
老师请教 车辆固定原值50万,累计折旧30万,剩余价值20万。固定资产转让后得到15万,损失5万。那这个就是处置剩余固定资产有营业外收入,也有营业外支出了。这个会计分录怎么做 ? 1、借:固定资产清理 20万 ,累计折旧 30万, 贷:固定资产 50万 。 2、 银行收到转入的15万元。 借:银行存款 15万 ,贷:固定资产清理 15万。 3、转让使用过的固定资产损失5万, 借:营业外支出 5万 ,贷:固定资产清理 5万 。 对吧 ? 那怎么体现营业外收入的会计分录 呢
老师好,请问我们卖了固定资产,分录可以这样做吗,借银行,贷主营业务收入,应交税金(开票) 借,固定资产清理,累计折旧,贷固定资产(卖掉) 借营业外支出,贷固定资产清理(清理残值)
3月17日刚成立的公司,3月份没有收入,只有房租和一台设备支出,这些支出必须3月份做账吗?可不可以放到4月份做账?
你好 我是铁路代发运企业 今年铁路部门有一个铁路建设基金 该项费用在铁路大票上也单独显示 合并在大票票面金额 我们也是按照这个实际支付给铁路部门的(我们收下游企业多少 就全额交给铁路部门) 该宗业务完成 铁路上也开具了铁路运费发票 但其中铁路建设基金是不征税的电子普通发票 我想问 我要是再给我的下游开具铁路发票的时候 铁路建设基金也按照零税率开 这样 平进平出 可以吗
老师,临时工我在采集人员信息的时候,写雇员还是写其他
叫一家公司做室内钢结构混凝土阁楼是属于建筑服务类吧
公司给法人的房子装修使用,产生的装修费用可以入公司成本吧?法人可以无偿给公司使用可以么?
老师,你好,我是个体工商户,年销售额170万,员工18人,每月发放工资,需要申报个人所得税吗?如果不申报,有什么风险?
老师您好,请问我公司接到客户已日元结算,但我们公司不是外资企业,这个应收账款如何结算呢,税务开票咋开,税如何缴纳?
老师您好,22年的时候我们门窗厂有个项目上面有垃圾清运费和安全帽费用付款给了个人1212元,然后我当时做的分录是应付账款贷银行存款,现在我的科目余额表上面的余额一直有个1212元,现在不知道这个应该怎么调整才合适,我但是也没有做汇算清缴调整,但是这余额上面一直挂着也不合适,老师这个应该怎么调整
去年12月份有笔费用账入错了,没有扣除进项税,现在怎么调出
老师,请教个问题,老板要从公户提取80万,转到其他人私人账号,备注要怎么写比较合适
麻烦把我刚才的数字卖40元,固定资产清理50,带到公式里面去,谢谢
借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 40/(1%2B税率 ) 应交税费 不含税金额 *税率 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益10 贷:贷:固定资产清理10
报废还要转入资产处理损益这个科目吗
。报废的损益是记营业外支出。 处置的损益计入资产处置损益。
按报废卖40元,固定资产清理净残值 50元,分录可以这样做吗? 借:银行存款40 贷:固定资产清理 35.4 应交税费 -销项税额4.6 借:营业外支出14.6 贷:固定资产清理14.6 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益10 贷:贷:固定资产清理10
按报废卖40元,固定资产清理净残值 50元 以这条内容为主,分录可以这样做吗? 借:银行存款40 贷:固定资产清理 35.4 应交税费 -销项税额4.6 借:营业外支出14.6 贷:固定资产清理14.6
还需要知道固定资产原值多少,折旧多少,销售时税率, 上面分录没有金额的,就是不知道数据才没有填写
固定资产原值1000,累计折旧950,净残值50,报废销售40,税率13%
如果是这样条件,上面我写的分录对吗
你好 不对 原值要填写在第一个分录贷方 折旧写借方 差额记清理
借:固定资产清理50 累计折旧950 贷:固定资产1000 报废卖40元分录: 借:银行存款40 贷:固定资产清理 35.4 应交税费 -销项税额4.6 借:营业外支出14.6 贷:固定资产清理14.6 是这样对吗?
对 这样处理是正确的
要是报废的收入比净残值多,就做营业外收入,是吧?
你好 报废 收入记营业外收入 损失记营业外支出
好的,谢谢
你好同学: 不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!