您好!只能联系银行人工处理,承兑银行会协助处理的

您好,可以写一下会计分录吗?(23)公司采用商业承兑汇票结算方式销售产品一批,价款300000元,增值税额39000元,收到339000元的商业承兑汇票一张。(24)公司将上述商业承兑汇票向银行办理贴现,贴现息为24000元。同时将上年销售商品所收到的一张面值为80000元、已到期的无息银行承兑汇票,连同解讫通知书和进账单交银行办理转账,收到银行盖章退回的进账单一联,款项银行已收妥。(25)确认应计入本期损益的借款利息共32500元,其中,短期借款利息22000元,长期借款利息10500元。(26)计提固定资产折旧120000元,其中,应计入制造费用100000元,管理费用20000元。(27)摊销无形资产80000元。(28)用银行存款支付管理部门水电费12000元、生产车间水电费75000元。(29)用银行存款支付本年度企业财产保险费67100元。(30)本期产品销售应缴纳的城市维护建设税14875元,教育费附加6375元。
去年12月份公司收到一张客户的客户给的商业承兑汇票,今年1月份去兑换结果银行给出的结果是该出票公司清算无法兑换汇票,并注明今年2月28日到期。票是无法兑换了,但是股东却说那只是银行无法兑换,他要留下这个证据证明票无法兑换 客户才有可能付款,待客户付款了,他自然退了这张票给客户。我就想知道老板这个说法对吗?
练习应付款项业务CA公司发生如下经济业务:1.5月5日,向DC公司购人百货类商品30000元,增值税税额3900元,商品已到货,验收人库,款项尚未支付。2.1月20日,收到SH公司以信汇方武而什的优歆40000元,订购家电一批。3.2月5日,经协商签发不带息商业承兑汇票一张,期限3个月,抵偿1月份所欠DG公司货款。4.2月6号,按合同规定,向SH公司销售家由一批售价60000元,增值税税额7800元,款项以预收账款结算,余款暂欠。5.2月18日,收到SH公司以电汇方式汇入的货款,结清所欠款项。6.4月18日,从GF公司购入小家电一批价款20000元,增值税税额2600元,对方代付运费200元,增值税税额18元,当即签发为期两个月的银行承兑汇票支付款项,利率为4%。7.5月5日,实际兑付到期的应付DG公司的商业承兑汇票款项。8.6月18日,实际兑付到期的应付GF公司的银行承兑汇票的面值和利息。9.12月25日,上年应付HM公司的货款2000元,因对方单位撤销,无法支付,现于转账。
练习应付款项业务CA公司发生如下经济业务:1.5月5日,向DC公司购人百货类商品30000元,增值税税额3900元,商品已到货,验收人库,款项尚未支付。2.1月20日,收到SH公司以信汇方武而什的优歆40000元,订购家电一批。3.2月5日,经协商签发不带息商业承兑汇票一张,期限3个月,抵偿1月份所欠DG公司货款。4.2月6号,按合同规定,向SH公司销售家由一批售价60000元,增值税税额7800元,款项以预收账款结算,余款暂欠。5.2月18日,收到SH公司以电汇方式汇入的货款,结清所欠款项。6.4月18日,从GF公司购入小家电一批价款20000元,增值税税额2600元,对方代付运费200元,增值税税额18元,当即签发为期两个月的银行承兑汇票支付款项,利率为4%。7.5月5日,实际兑付到期的应付DG公司的商业承兑汇票款项。8.6月18日,实际兑付到期的应付GF公司的银行承兑汇票的面值和利息。9.12月25日,上年应付HM公司的货款2000元,因对方单位撤销,无法支付,现于转账。
练习应付款项业务CA公司发生如下经济业务:1.5月5日,向DC公司购人百货类商品30000元,增值税税额3900元,商品已到货,验收人库,款项尚未支付。2.1月20日,收到SH公司以信汇方武而什的优歆40000元,订购家电一批。3.2月5日,经协商签发不带息商业承兑汇票一张,期限3个月,抵偿1月份所欠DG公司货款。4.2月6号,按合同规定,向SH公司销售家由一批售价60000元,增值税税额7800元,款项以预收账款结算,余款暂欠。5.2月18日,收到SH公司以电汇方式汇入的货款,结清所欠款项。6.4月18日,从GF公司购入小家电一批价款20000元,增值税税额2600元,对方代付运费200元,增值税税额18元,当即签发为期两个月的银行承兑汇票支付款项,利率为4%。7.5月5日,实际兑付到期的应付DG公司的商业承兑汇票款项。8.6月18日,实际兑付到期的应付GF公司的银行承兑汇票的面值和利息。9.12月25日,上年应付HM公司的货款2000元,因对方单位撤销,无法支付,现于转账。(题目具体要求做的是应付款项业务的会计分录)谢谢!
公户收到所得税退税,借银行存款,贷所得税费用吗
老师,请教一下。公司有大巴车,有乘客需要包车的时候司机的工资就按天出车来计算,一天200元。月底结账。公司支付给这些司机的工资时候应该怎么做账,公司不帮这些司机购买社保。需要怎么申报
老师你好,年终奖12月份计提1月份发放个税是不是在2月申报期申报?汇算时实际发放金额是不是可以算进去
老板娘给员工发工资微信转账,但是我个税申报了。老板娘给自己多发了一个月工资,这种情况怎么入账
老师,现在小规模开蔬菜,猪肉这些有免征增值税政策吗,
银行收汇手续费一般比例为多少
老师 我们房子租个人38万,对方说要开票需要给他6个点。问1:6个点他是依据什么来说的,给他6个点他是不是还能赚一点,怎么计算。/ 问2:我怎么判断这样划不划算,我是要票还是不要呢。因为算了下公司要掏2.3万?
老师,有没有差旅费报销单模板
老师,停车费发票开具有什么特别要求吗,要开车牌吗
老师,会议产生的金蛋+运费应该计入哪个费用科目中