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老师,金碟kis云专业版,把上年9一12月的管理费用一应付薪酬科目换到代建资产科目,金额不变,请问如何进行反结帐,反过帐。

2023-02-19 21:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-19 22:13

您好!需要逐月反结账到9月份,把9月份凭证改了后,过账,结转损益,结账。这样操作4次,一步一步来

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