你好,需要交纳印花税的。

我公司签订了建筑施工合同,已申报过建筑施工合同的印花税。在建筑施工过程中,有材料费用的发生,因此签订了材料的购销合同,请问购销合同我们是否需要缴纳印花税。
老师,没有核定印花税种需要交印花税吗?是所有合同都缴纳印花税吗?假如不签订合同是不是就不用交印花税呢?我们生产出口外销合同是我们自己做的没有双方盖章的,客户下单都是没有签合同的,这种情况需要交印花税吗?
老师,我们是一个商贸公司,卖建筑材料的,我们的采购合同和销售合同分别都要交印花税吗?是按照什么税率交呢?
老师,我们2022年12月份的时候签了两份工程施工合同,和一份材料销售合同,那我要怎么去缴纳印花税?税局给我们核定的只有建设工程合同,然后我增加购销合同的印花只能按次去申报,税款日期又变成了2023年了?这种情况,应该要怎么缴纳印花税
老师 我们公司印花税的应税税目是“技术合同”,但是我们签的合同是原材料、周转材料的采购合同和商品的销售合同,像这种情况需要缴纳印花税吗?
企业是小规模纳税人,小企业会计准则,2025年12月的收入有一部分忘了确认,已经到26年2月,12月的收入怎么调整,
老板,社保里的长期护理保险申报个税可以计入个人部分医疗一起抵扣吗?不计入的话长期护理保险怎么做会计分录?
老师好 ,商贸公司结转成本的时候可以弄一个出库单,上面写清每次出库的时间,还是每次出库弄一个出库单这样比较好呢
公司转卖二手家具,怎么开票
通讯费个人抬头的是在工资免税项报销吗?
25年的出口报关收入,当时已申报未开票收入,计入了主营业务收入—未开票收入,现在26年1月已经开了出口发票了,申报的时候未开票金额写负数,我26年1月怎么写会计分录
老师你好,公司是做运输服务的,2025年3月注册的公司,是一般纳税人,开票只有9%的专票,申报增值税报表时候附表一就是在9%那栏,但到主表时候没有其中里面没有对应栏填,每次提交都会出现一个提示,就是说栏次1有数据,栏2栏3数据为0,是否提交?这样直接提交没问题吧?还有附表五是否适用小微企业六税两费减征政策都是要手动勾选的,有遇到这种情况吗?
厂区除草放哪个科目下,
老师,电力公司开的代收政府性基金可以计入办公费吗,上面单位千瓦时,还是计入生产成本
一般纳税人,留抵欠政策是什么时候开始的,然后,26年1月开始,是不是不行了(据说今年不行了)?麻烦帮我看看,谢谢
没有这个税种认定的案次,当月申报当月。
采购合同和销售合同都需要缴纳吗
对的,是的,是这么做的。
印花税是季报,当月没有合同,是不是不需要申报?还是申报之前月份的?
你好,按季度申报的,没有发生的需要零申报。
比如我1月签的合同,其他月份没合同,4月份申报第1季度的的印花税时候是不是0申报就可以了?
你好是的,是这么做的。
老师 还有一个问题,之前的印花税有税额的但是都是0申报的,这种情况需要补报吗?
你好,那你有发生实际没有缴纳的需要补上。
好的 谢谢老师
不用客气,工作愉快。