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老师我想问一下,就是我刚到一个公司的话,之前开票那些我都没有接触过,然后,需要开票的话,我有看了那个,那个开票系统的那个什么,百旺,那些的,他是教我怎么样去在系统里面操作,那个我看了,然后,但是我不太知道这个流程,就是说我。需要先怎么样,我才能拿到这个发票,然后我需要再做什么,读入还是干嘛的,然后再才能使用,它就是使用课程有教,但是前面的那个步骤,我不知道到底应该是怎么弄的,你这边有没有,就是,做。有没有做的类似的文档之类的,或者是你跟我说一下流程应该是怎么弄的,因为我我去了我都害怕,我我我也不知道,等一下我到时候去,假设发票用完了,我应该要怎么下个月的发票,我应该要怎么弄我不清楚。

2023-02-21 15:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-02-21 15:21

你好1; 你开你开票出去的数据;  进入开票系统 -  发票查询里面去查看开票数据即可 ; 2.  你也可以  做一个发票台账;   列清楚发票收到; 和开出去的明细   

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你好1; 你开你开票出去的数据;  进入开票系统 -  发票查询里面去查看开票数据即可 ; 2.  你也可以  做一个发票台账;   列清楚发票收到; 和开出去的明细   
2023-02-21
你知道是一般纳税人还是小规模吗?是有限公司吗?
2022-08-01
你好,你这种情况,联系主管工商机关。然后让工作人员后台查询,然后你根据查询的登录处理。
2022-07-29
3 月损失赔偿时: 未开票部分先做 暂估冲减成本(借:应付账款等,贷:原材料 / 库存商品 红字),并登记 《赔偿补货备查簿》,记录未开票金额及补货约定。 6 月补入库时: 已开票部分:按发票正常入库(借:库存商品 %2B 进项税,贷:应付账款冲暂估)。 未开票部分:先按暂估价入库(借:库存商品,贷:应付账款 - 暂估),后续收到发票时冲暂估、补税;若长期无票,需在汇算清缴时调增成本。
2025-06-23
你好,是的,是可以的。不过不能虚开发票。
2022-11-13
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