你好可以可以这么做的
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 谢谢
老师好,有一个费用,发票来了,付款的话,2023年1月份,12月份,记账记到应付里, 钉钉提付款的日期是12月份还是1月份呢? 答过的老师请不要太接了, 谢谢
老师好,2022年12月份支付的电费3000元,没有发票,实际银行支付了,2023年1月开的发票,现在收到了,把这笔费用放在成本里,暂估 的会计科目是什么呢?是把暂估放在摘要里,科目不变吗?答过的老师请不要接了 谢谢
老师,费用报销单日期是23年1月份,后附发票为22年的招待费和办公费,这些票算22年的费用还是23年的费用,多谢
老师,您好。我司是每个月10日发上个月工资(2月10日发1月工资) 想在2023年1月份给员工实发1170.29元,想推一下他的税前金额是多少?我司在2023年1月4日给他发过2021年12月工资税前2600元,2023年1月14日发过2021年的年终奖税前3020元。这样,他一月份个税 应该税额=累计收入(2021年12月工资2600+2021年年终奖3020+2022年1月工资)—累计专项扣除—累计五险一金,这样计算吗?