您好,含税的合适点,可以抵扣进项,票面上开的是几个点就可以抵扣几个点
5.2019年05月06日,销售给芜湖康源美家居商城水晶灯100个,不含税单价1500.00元;景观灯100个,不含税单价200.00元;税率13%,双方当初签订合同规定:付款条件为2/10、1/20、N/30;货已发出且开出增值税专用发票,货款尚未收到。 6.2019年05月07日,销售给安徽铁路(集团)有限公司隧道灯150个,不含税单价580.00元,税率13%,货已发出且开具增值税专用发票,销售当日收到广州铁路(集团)公司开出并承兑的面值98310.00元的银行承兑汇票,汇票期限6个月,票面利率6%。 7.2019年05月09日,从马鞍山玉龙金属材料有限公司购入铜材料28吨,不含税单价1650.00元/吨;钢材料10吨,不含税单价1850.00元/吨;税率13%,增值税专用发票所列材料价款64700.00元,税额为8411.00元,验收入库。货款通过银行转账支付。
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的
老师,问个问题,开三个点的专票给人家,价税合计金额是352375.2,价是342111.84税是,10263.36总共开明细有98个单品明细要开,现在人家要给价款,不含税的价款折扣总金额是2212.81元折扣到每个单品明细下面去,如果含税就是,分摊的金额是,2279.19元,这个怎么开票呢?我们的发票是十万元版的,怎么分配然后开出来正确的发票呢?
老师,我问一个问题,我们要给别人开三个点的发票,专票,总的价税合计金额是352375.2元,我们的发票是十万元版本的,分摊总金额不含税分摊2212.81元,含税是2279.19元,我们要开单品的明细是99个单品,我已经知道数量了,每个单品的价税合计金额我也知道了,那这个折扣是怎么分摊呢?
1鸿适有限公司为增值税一般纳税人,销售产品适用增值税税率13%,2021年6月份经营业务如下(假设购销业务均有合法的发票,购货发票均已通过认证)(单位:万元)(1)6月2日购入原材料一批,取得增值税专用发票上注明不含价款为285万元(2)月10日销售A产品,开普通发票,取得含税销售额245万元(3)6月20日购进原材料取得专用发票,支付合元外支付购货的运费用205万元(不含税),取得输公司开具的货增值税专用发(4)6月25日销售产某大型商场,开增填税专用取不含275万元
老板娘想报销9月费用,大概9000,但老板娘不是公司员工,没有做工资表,想揍我的账报销,会计,直接公户转我账户,转账不成功,退回,怎么回事
老师,8月的工资,9月发放,10月申报个税是申报8月的工资么?
老师,我们企业从来都没有申报过工会经费,这个月税务系统直接弹出一张通用申报工会经费申报表需要填,填报起止时间是7月到9月,这种情况我应该怎样填呢?就按照上面提示的月份,只报这个季度的?
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗