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老师:如果客户上个月发货1000个商品,我票上个月都已经给他开好了,那么他这月要退200个商品,那么我怎么给他开负数发票啊?

2023-02-28 08:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-02-28 08:20

你好 这个直接是在税盘里面按照20%的金额开负数的

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快账用户5438 追问 2023-02-28 08:21

你说的意思是我不用去红冲上个月开的1000个商品的发票对吗?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:22

是的,这个不需要这样红冲的

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快账用户5438 追问 2023-02-28 08:26

我公司是一般纳税人,开的是专票,我不红冲我只需要再开一张数量为负200的发票对吧?

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齐红老师 解答 2023-02-28 08:52

是的,只需要开200的负数发票的

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你好 这个直接是在税盘里面按照20%的金额开负数的
2023-02-28
你好 需要红冲 普票不用信息表
2023-04-29
同学你好 你开给客户的是普票还是专票
2021-12-06
您好,借 应收账款30000 贷 主营业务收入 26549 应交税费-应交增值税 3451 借 银行存款 15000贷 应收账款 15000 还有15000继续在应收账款里挂着 什么时候给钱,什么时候销。
2021-10-09
可以对方开票的,对方不给你开票就是违法的,至于时间早点晚点就是你们协商就行了。
2021-08-21
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