你好 对方给你开发票的吗 增值税

老师,后来接的账,之前的应收账款a现金收回来的因为是手工账,期初科目明细未承接,后期按发生额继续做账应收a为负数,现在银行明细到账,发现应收a其实为正数,我怎么调账呢
老师您好,24年根据合同确认了整个项目的收入。确认了480000元。25年这个项目已经回款40万,剩余8万元现在业务说收不回来了。24年是开票40万,无票收入8万元。我账上要冲减收入,我需要什么原始单据吗?谢谢老师
财务报表之间的勾稽关系
全量发票导出来,个人在税务代开的发票,税率都是零,实际取得的纸质发票税率是星号么?
请问一般纳税人取回茶叶增值税专用发票,税率13个点,勾选能抵扣几个点呢
您好,A公司+B公司=A公司,做吸收合并,税务上有什么政策和注意事项
老师,我公司竞拍矿山并销售石料的,前期是以另一个公司拍卖,后来由于地方政府要求,在矿山所在地成立了我公司,后面实际经营都是我公司,成立时注册资本金200万,认缴的,我账上挂那个单位借款,现在老板说把我公司与另外一个公司的借款转200万为实收资本,这不行吧?
一般纳税人公司,7月一9月份以公司的名义购买的房产,没开发票,计入在建工程。这个月开了发票。这些是一次性转入固定资产吗怎样写会计分录?转入固定资产之后是次月做折旧是吗?
我公司有一个固定资产向个体户采购,之前按季度给开发票,设备按暂估入了账,也提了折旧,现在个体户没法开具后续发票了,这个固定资产入账价值怎么调整?后续还能计提折旧吗
老师好,一般纳税人,房产土地,出租给个人,从租交的房产土地税,还用给个人开发票吗
开的老师,开的
对方给你开增值税专票,也是一般纳税人的销项税额减进项税额等于增值税 这个增值税就是你需需要缴纳的。你的销项税额减去你缴纳的增值税等于进项税额。
就是我成本和销售价全部是未税的,然后销售税额类似暂估的收入,然后月初缴纳了实际的税款,销售税金—实际缴纳税款 拿我进项抵扣了 因为我们都是手工表格的 所以这个问题一直没解决
你好,这个收入以后开发票。
不开发票啊
你好,那你收到的价格就是加税合计了。
确认收入的时候加税分开就可以了。
我们2月销项税额是26w,进项税额是21w,按照当月计算,增值税应该缴纳5w,但是我们实际只缴纳了2w,3w的差额是用我们购买含税进的,未税出的多余进项抵扣的 那我是不是3w可以算其他收入我们换算了不含税计算的利润
好,那你附表二的进项一共是多少?
没有申报这个的
你好,你是一般纳税人吗?你是一般纳税人,你缴纳的增值税是根据什么来的?怎么填写的增值税申报表?
是一般纳税人,发票采集啊 然后勾选进项税票
那就在附表二里面填写 你上面的计算方法我没有看懂,销项税额减去进项税额,这个就是你需要缴纳的增值税 自己看一下你申报的就行 那种算法我没有看懂。