借应付账款 贷银行存款
董老师 有问题咨询 您在线吗?
公司租车每月租金1000元,租一年,需要交多少个人所得税
纸质版发票丢了怎么办
老师好:咨询下,a 公司和 b公司往来款一致, a 和 b 公司的股东为同一个人。经个人股东确认,a公司的其他应付款,可以和这个个人股东的其他应收款抵消吗?
请问我是一般纳税人,有个清包工工程,可以开具3%的的简易计征的专票吧?对方可以抵扣这3%吗?
这个题目为什么不选择基础设施 我感觉筹建多个智能制造基地不应该属于基础设施嘛
老师请问一下公司给员工报个税,23年10月到现在都没有扣孩子的专向扣除、个税多交的还能返回到员工本人吗?如果能,是员工自己咋样操作?还是不能,谢谢
一个员工社保1.2月份申报了 工资薪金漏报了 现在已经离职。这种怎么补申报
外贸账务怎么处理,分录是什么呢Laos
老师,我有点晕乎乎了,请问一下前会计做账计提社保 借管理费用 社保,贷应付职工薪酬 社保公司➕个人合并了,缴纳社保也是合并的。现在我要分开个人部分咋做啊?假如 借管理费用社保 10元,贷应付职工薪酬社保10元,实际单位7元,现在我借管理费用社保-3 ,贷应付职工薪酬 社保-3。缴纳社保原来是借应付职工薪酬社保10,贷银行存款10。咋冲哦,乱了乱了
因为车当时贷款,还款的时候有利息,现在还给法人的钱要比当时挂的应付款的钱多
没有利息发票的吗
只有购车的发票,开的金额就是当时支付的总价款,现在还款的时候有利息这个怎么做账
同学你好 没有单独的利息发票? 利息发票和车开在一块了?
没有单独的利息发票
同学你好 那就车入账的时候贷长期应付款里包含了
当时会计是这么做的,借:固定资产 应交税费-进项税额 贷:应付账款
我现在需要怎么调整
应该是 借固定资产 借进项 贷长期应付款 这样 然后每月付款 借长期应付款 贷银行存款
现在就把之前的分录冲销掉,按照这个分录来做是吗
这些当时都是法人自己支付的,现在就从对公账户把当时支付的钱还给法人
同学你好 对的 是这样的哦
那这个长期应付款的金额按照哪个金额来入账呢,按照车价加上利息的金额吗
对的 车价%2B利息%2B购置税等
那现在要调整的话,固定资产的金额也要变动吗,固定资产都已经每个月按照之前的入账金额折旧了,那怎么调整
同学你好 对的 要变动的哦
那现在还可以对固定资产的卡片进行修改吗,修改后会有什么影响吗,那之前的就不用在做调整了吧
同学你好 对的 是这样的
那就现在调整固定资产卡片只修改原值的价格就可以了吧,其他的不用变动吧
对的 就是这样的哦