同学,你好 需要做无票收入

老师,我公司去年销售做无票收入申报的,今年客户要求开发票怎么处理?
请问老师,我司一客户之前销售的货款一直没开票,2022年3月的时候我报税的时候做了未开票销售申报了增值税,现在客户要求我们开票给他,那个我要怎么报税?
老师,请问我们今年卖给客户货物,但是客户不确定开票,我们在今年当月也做了无票收入申报了,明年客户再要求开票可以开发票吗?有没有什么税务和财务上的风险
老师,去年我们公司卖了2万多的货物,但是我们没有开发票给客户,今年客户非要开发票,但是去年这笔帐,我做了无票收入了的,也申报交税了的,想问问,我们公司是否有权利拒绝客户,她跨年开发票的行为
老师,请问,我们预收了一笔货款,但是货物还在生产,还没出货给客户,这个预收,要申报未开票的收入吗
老师您好,我个人的工资公司已经申报过了,另外我自己做了一些手工的东西在小红书里一年卖了几万块钱,,有几个问题想咨询老师,第一,个人的手工小红书收入要不要申报个税,第二,汇算清缴时税局会不会把我的工资与个人小红书卖的钱合并汇算
小规模纳税人固定资产可以在汇算清缴一次性抵扣成本吗?
老师归还利息费,需要先计提利息吗?
增值税留底税额不用设吗 有留底就放在未交增值税
老师请问:工商年检的保险本期实际缴费栏是填单位实际缴纳的养老保险费(仅单位部分)还是单位和个人部分一起的金额?
上月开具销售发票给A。本月收到一张由B给C的汇票,账务处理该如何做账
老师,在哪下载2025年企业所得税年度申报表
老师,汇算清缴业务招待费填写了管理费用和销售费用的招待费用之和,报表提示业务招待费不等于利润表招待费有没有影响?利润表中只显示管理费用里面的业务招待费啊
老师好,现在研发费用享受加计扣除需要上传研发辅助账了吗
请问一般纳税人,停车票13个点的专票可以抵扣销项税吗
那预申报时要确认收入成本吗
同学,你好 要确定的
那后期实际开票的时候要怎么做凭证呢
同学,你好 之前的分录红冲,再按照发票做正常分录
成本需要红充再正常做凭证吗
同学,你好 嗯,需要的
那成本这张凭证也没有什么附件呀,一正一负里也等于没做呀,成本可以不做一正一负的凭证吗
同学,你好 建议做一下
那去年如果忘记做了 有关系吗,要不要在今年做什么调整分录
同学,你好 今年就不要做了